财务报销流程及报销制度最新9篇

2023-08-03 10:26 作者 :admin 围观 : TAG标签: 明确职责 银行存款日记账 付款申请书 报销

为切实加强学校财务管理,规范财务开支,统一财务审批程序,明确报销环节,根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》以及学校相关规定,制订本制度。以下内容是求职面试网为您带来的9篇《财务报销流程及报销制度》,希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

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财务报销流程及报销制度 篇一

1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容,发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。

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2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。 求职信息

3、公司财务报销程序:经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算(200元以下由分管副总经理审批)。 礼仪

4、公司除正常费用开支外,其余各项费用支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在费用的`计划范围内列支。

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5、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报办公室审核汇总,按审批权限批准后,由办公室按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经各主管领导批准。这些都是非常重要的公司财务费用报销制度。

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6、各个部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务室是不给予报销的。

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7、公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司分管领导,并在报销单上注明原因。

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8、所有需要报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款),必须在单据所填日期的一个月内报销,超过一个月一律不予报销。 面试网

9、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 礼仪

报销制度管理办法 篇二

国务院水行政主管部门会同国务院发展改革、环境保护行政主管部门,可以根据社会经济发展和水资源开发利用情况,对全国重要江河湖泊水功能区划做出修订。修订后的区划经国务院批准后实施。

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省、自治区、直辖市政府可以对全国重要江河湖泊水功能区划提出局部调整建议,报国务院水行政主管部门,并附具流域管理机构的审核意见。国务院水行政主管部门会同国务院发展改革、环境保护行政主管部门审查后,报国务院或者其授权的部门批准。 面试问题

县级以上地方政府水行政主管部门可以会同有关部门对辖区内其他水功能区划提出补充完善和调整建议,报原批准机关审查批准,并报原备案部门备案。 qzm4

财务报销制度 篇三

为了加强我乡行政事业单位财务管理,认真搞好乡财县管乡用的管理工作,规范各单位的财务核算,根据《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》和县有关文件精神,特制定本制度。 求职信息

一、 资金管理

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(一)、财务预算与管理

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乡属各单位的财务收支实行统一管理,收入与支出根据各单位收费、经营等实际情景编制预算收支方案,再由乡镇政府与乡财政所结合各单位的实际情景,编制预算方案。

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(二)、现金、存款管理 qzm4

1、乡财政所设立资金结算统管账户,统一管理各单位财务,货币资金(现金、存款)由核算会计管理。各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户,其他人不得管理现金。

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2、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公款,不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。

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3、乡属各单位不准在乡信用社私设账户,统一由财政所在信用社设立资金结算账户。 求职信息

4、各单位大额支出费用实行银行转账,日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。 礼仪

5、严格控制资金出借,未经主管领导同意的不得向外借款。办理预支资金超过1000元由主管领导审批后方可办理。 求职面试

6、各单位由报账员能够申请留有2000元的备用金,用于各单位报账。 求职信息

7、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账,做到帐帐,帐实相符。

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(三)、收入、支出管理

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1、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则,任何单位和个人不准“坐支”现金。

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2、各单位的收入必须按规定存入财政结算户,私设“小金库”和公款私存。

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3、各单位取得的各项收入经过财政结算户,支出经审批后,由财政结算户拨付到支出专户,才能列支各项费用。 面试问题

4、严格执行单位领导一支笔审批制度。各单位的支出票据,由核算对其真实性、合法性审核后,由报账员填经费支出报账单,财政所稽核后方可列支。

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5、支出票据报销办法。支出票据由经办人、证明人和单位领导签字后,由报账员在备用金中预支,四费采用一单五签的审批办法。

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6、各单位的差旅费报支,由出差人员在出差结束后15天内必须报清票据,不得拖延,造成账务处理不及时。 求职信息

7、核算会计必须严格按会计制度办事,严格审核,报销票据,准确核算登记帐务,每月30日前记清当月账务,并及时、准确填报个单位会计报表。 礼仪

8、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证,做好各类款项的结算,做到银行存款日记账与现金日记账日清月结,并定期和银行核对账务,做到账账相符,保证各项资金的安全完整。

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二、财产管理

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1、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿,所有财产都必须登记入账并指定专人保管。 求职面试

2、定期盘点账务是否相符,需购置、变卖、报废固定资产时,必须报请乡领导办公会议团体研究并报县政府采购办公室、国有资产管理机关审批。 qzm4

3、对出租或承包的固定资产要签订合同,对丢失损坏团体财产者,保管员要按账面财产原值予以赔偿。

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4、人员工作变动,应及时办理公有财产的移交手续。 面试问题

5、新购财产、物资实行政府采购制度。凡涉及政府采购项目必须先向采购办申报审批,然后根据采购办的审批意见办理资金支付手续。 礼仪

三、财务监督与审计

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1、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。

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2、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。 面试网

3、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管,并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票,各单位对领取的票据必须按票据管理法规,妥善管理,不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。 面试网

4、乡属各单位干部离任时,凡涉及到有关财务的人员,必须进行离任审计,结清财务手续,并健全移交档案后,写出书面审计报告。

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四、处罚办法 面试网

1、会计账务的处理必须坚持日清月结,每月25日前各单位必须结清当月账务,否则按《会计法》从严追究其职责人的职责。

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2、对坐支现金、侵占、挪用公款或专项资金、公款私存、白条抵库、留用各项收入的单位和人员依法追究职责。 礼仪

3、对未经领导同意的借款,除追究当事人的职责外,还按银行同期最高利息计收利息,并及时追回借出款项。

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4、严格执行财务审批制度,如发现有不按审批程序擅自开支的,谁批准,谁负责,冰锥、并追究其职责人的职责。 面试问题

5、对发现有不按规定使用票据者,依据票据管理的有关规定,予以处罚。 面试网

6、对造成公共财物损坏、丢失、被盗的,追究财务保管和单位负责人的职责,并由财务保管员按照账面原值予以赔偿。

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报销制度 篇四

1、暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务室付款。

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2、预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“付款申请书”, 向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。

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3、以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票,领取人必须及时报告 报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。 求职面试

4、所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。 求职信息

5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务室有权扣发经办人工资抵偿。 礼仪

财务报销流程及报销制度 篇五

一、审批权限 面试网

1、日常费用支出须经经理签字同意,方可执行; 面试网

2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后,汇总交予出纳报销。 求职面试

二、请款审批手续

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1、请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”由总经理签字。 求职面试

2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付。 面试网

3收款人应出具收据,并交财务部门备案。

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三、各种费用列支规定 面试问题

1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入,集中填写采购申请单,经总经理签字审批后采购,采购经手人和验收人签字后报批,需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。 求职面试

2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购,必须签订购销合同,实报实销。

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3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单,详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息,经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为:

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(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用,原则为各类人员出发不得乘坐飞机,特殊情况须在乘机前经公司总经理批准,否则不予报销;船票仅限三等仓位,超标部分不予报销;乘火车300公里以上,可报销硬卧铺车票; qzm4

(2)住宿费每日元以内方可报销,餐费每日元以内方可报销,特殊情况须附详细说明,经财务部门和总经理审核批准;

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(3)员工出差期间如发生业务招待费,须经公司总经理同意,并且事后在费用凭据上签字,具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。 求职信息

4、业务招待费。业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”、“可参与可不参与人员,不参与”、“可发生可不发生费用,不发生”、“态度热情,费用从简”的原则,经财务部门和总经理审核通过,实报实销。 礼仪

5、车辆费,包括停车费、路桥费、加油费等。报销单据需注明时间、地点、事由。

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6、打车费。报销单据需备注时间、地点、事由,否则不予报销。

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7、电话费。办公室座机电话费用实报实销,以电信部门缴费单据为准。个人手机话费报销实行岗位制,即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审批,明确报销额度,并书面备案到财务部门,方可执行报销。

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8、水电费。实报实销,以相关单位缴费单据为准。 礼仪

9、各部门需要订购报刊杂志,报行政部初审。经总经理批准后,由行政部统一办理。报销所需费用以业务受理文件为准。 面试网

10、参加各种培训班和职称考试的员工,必须事先征得所在部门和公司的同意,其费用只有在考试合格后才能报销。

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11、各种应交税金。 礼仪

12、各月发放工资。

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13、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款利息。

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14、其他费用报销标准结合实际情况确定,无特殊原因,任何人员的个人消费均不得报销。谎包费用,一旦发现,将严肃处理。 求职面试

四、报销管理要求 qzm4

1、费用报销流程:填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付。 求职面试

2、以上报销发票必须是全国统一发票,所有经营收据不能报销。特殊情况必须经总经理批准。 面试问题

3、发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。 面试问题

4、各种费用的报销必须符合国家税收法规,报销时应注明原因和用途,并附上原始凭证和发票。 求职面试

5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务部门可拒绝报销。 面试网

6、大额结算费用,应通过银行结算。 qzm4

7、自制报销单据,由财务部统一设计格式,做到规范、整洁。 求职信息

8、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不予报销。

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9、对外签订的各种合同、协议,内部员工与公司签订的`各种协议,都需要送到财务部,作为财务收付的依据。财务部门应拒绝支付无根据的款项。 面试问题

五、报销时间要求

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购买原材料和零部件以及支付项目资金必须在文件填写日期的一个月内报销。员工报销其他费用应在费用发生之日起一周内按规定程序报批。逾期无正当理由的,视为自动放弃。

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财务报销流程及报销制度 篇六

一、旅差费

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1、员工因公出差到外地的伙食补助费,每人每天给予补助。半天的伙食补助费按50%发放。 面试网

2、员工因公出差到外地,旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内,超过部分,原则上由本人负担。

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3、符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内,即连续六小时以上晚间乘车),按车票金额实数报销。 面试问题

4、报销应由报销人填写报销单据,经会计人员审查,主管财务的领导批准签字,方可报销。

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5、工作人员趁出差之便,事先经单位领导批准,因私事绕道的车船费,扣除直线车船费后多开支的部分,应由个人自理。

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6、工作人员趁出差机会,事先未经领导批准,而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者,除绕道车船费扣除直线车船费,多开支部分由个人自理外,还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费,同时作违反纪律论处,扣绕道时日的工资。 面试网

7、凡公差人员报销旅差费,须经部门经理审批。且须在回单位后三天内办理报销手续,缴纳预借旅差费,否则按挪用公—款论处。 求职信息

二、交通费 面试网

1、员工因公外出,市内报销公交车费;因紧急情况需要,在领导批准同意的`情况下,方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。

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2、员工因公外出,市外报销来回汽车路费和火车路费,以汽(火)车票为准;符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内,即连续六小时以上晚间乘车),按车票金额实数报销。

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3、员工因公外出返回,应立即报销交通费。填写报销单,经会计人员审查,主管财务的领导批准签字,方可报销。

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4、员工因公外出前,预借交通费,在返回后应立即销账手续,逾期三天不办理者,按挪用公—款论处。 面试问题

5、员工因公外出,事先经领导同意绕道办理私事者,绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者,除绕道路线交通费个人自理外,同时作违反纪律论处。 qzm4

三、物资采购费

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1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划,经领导签字同意后,方可前往采购。 qzm4

2、凡购进物料、工具用具,尤其是定制品,采购者应坚持先取样品,征得使用部门及领导同意后,方可进行采购或定制。 求职面试

3、物资采购返回单位,须经物资使用部门核实、验收签字。

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4、物资采购报销必须以发票为据,不准出现白条报销。 求职信息

5、物资采购前,预借物资款,必须经财务主管领导签字批准方可借款;物资采购完毕,需及时报销,逾期三天不办理者,按挪用公—款论处。 求职面试

6、物资采购报销须填写报销单,注明事由、时间及采购物品的联系方式,经采购人、验收人及领用人签字,财务主管领导签字方可报销。 面试网

7、凡不按上述规定采购者,财务部以及各业务部门的财务人员,应一律拒绝支付,并上报给财务主管领导。

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四、通信联络费(待定)

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五、招待费用控制原则 礼仪

1、各部、室必须严格控制招待费用的使用,严格按照财务部每年初下达给各部、室招待费用指标执行。对超出招待费用规定的部分,按财务部有关规定对所在部门及部门经理给予处罚。

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2、各部、室在招待用餐或康体活动前必须认真填写招待申请单,由本部门经理签字,报浴场总经理审批后方可实施。 礼仪

3、招待用餐时陪同人员应尽量减少,一般不超过2人

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4、浴场内部招待用餐和其他服务按8折优惠结帐。 求职信息

财务报销制度 篇七

一、票据管理制度 面试网

1、为了加强票据管理,规范票据的领用、缴、销制度,根据《会计法》的有关要求,结合本院实际,特制定本制度,请严格遵守执行。 求职面试

2、对票据的使用,要设立票证兼管员,负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作,票据管理人员调离岗位时,必须认真办理移交手续,移交不清,不得离职。出纳不得兼任票据员(可由办公室人员兼任)。 面试网

3、票据领用、缴销票据时,应点清票据数量(本数、份数),办理票据领用、缴销手续,明确职责。票据员应按规定设置票据登记帐薄,规范登帐,妥善保管票据领用、缴销凭证,年终装订归档。按季盘点库存票据,保证帐、票相符。

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4、核销已使用的票据时,票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销,在缴销票据时发现问题,票据员要及时向分管领导汇报。 面试问题

5、使用票据收费必须两上以上,一人开票,一人收款,票证按顺序号填写,各联一次复写,字迹清楚,大小金额不得涂改。其他资料涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章,填写收费项目名称并详细注明结算方式,票据已填写撕出需作废的`,收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因,经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写,收款人复核,分管领导审查无误后解缴,若出现票据金额与缴款书不符的,同样追究复核人职责。

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6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等,当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情景及时向单位领导汇报,写出书面检查,经单位认真审查核实,上报相关主管部门审批后方可核销,遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人职责。

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7、单位不得使用自行印制或自购收费收据,一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。 qzm4

8、票据一年清缴一次,收费票据的存根期为五年,存根保存期限到期后,由票据员填制票据销毁表一式三份(分管领导、票据员、会计各存1份),由院领导会同纪检监察部门到场核实监督,方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。

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9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。 礼仪

二、财务报销制度

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1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求,实行计划用款。对用款不事先申请的部门,财务室不得安排该部门的用款计划。 求职信息

2、本院日常所有支出业务,必须由分管领导同意,经办人注明事由、会计审核,1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。 qzm4

3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。

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4、各部门要严格控制业务招待费支()出。对潜江地区的业务招待,由办公室统一安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。 礼仪

5、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续,财务室应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人,财务室有权在其工资中扣除,并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的,按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。

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6、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务室不予报销:

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1).无正规的发票或收据。

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2).审批手续不全的票据。 求职面试

3).资料填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。

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4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。

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5).购物无用途、资产无验收的票据。 礼仪

6).数量、单价、金额不符的票据。 面试网

7、本制度未尽事宜,参照本院《员工手册》的有关规定执行。 qzm4

8、本制度自公布之日起执行。 面试问题

财务报销制度 篇八

一、费用报销 求职面试

第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支,超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

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第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证,由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销,已批准的费用定额内的由部门领导人签字,定额外的由企业主管领导签字。

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第三条未取得原始发票而要先付款时,能够先到财务部办理借款,经领导批准后(已经批准的费用定额内的由部门领导签字,定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续,同时撤回借款单第三联。 面试问题

二、固定资产报销

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第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产,需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。 求职信息

第五条如果在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置,如能事先明白价格、单位名称及账号者,可办理借款手续,经领导批准后由财务部开支票。

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第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务部才准予报销。

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三、流动资产报销 礼仪

第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划,经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

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第八条凡购入材料物品,必须填写人库验收单一式三联,采购、仓库、财务部各一联,填好验收单后,才予以报销。

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第九条材料物品领用时,必须填领料单一式三联,领用人、仓库、财务部各一联。 礼仪

第十条仓库保管员兼材料会计,每月应与财务部核对账目,发现问题及时找出原因,并予以更正。

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第十一条采购部门可借支备用金,作为零星购料周转,工程部也能够借支备用金,作为急需采购维修物品用,年终备用金全部交财务部。

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第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票(限制必须数额内开支),但必须在三天内到财务部报销。

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第十三条各项预付款先填借款单,按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

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第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

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第十五条年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并做出盈亏表。

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四、费用报销审批制度 求职面试

第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

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第十七条企业支付的大厦物业费,水电、空调费,制服洗涤费,邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额。

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第十八条企业各项福利费开支,如活动费、制服费等,由企业总经理批准。

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第十九条医疗费按企业规定每月定额发给。

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第二十条工会经费由企业工会主席在规定的范围内签批。

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第二十一条其余未明确的费用由总经理审批。 面试网

五、附则 礼仪

第二十二条本制度由公司董事会负责解释。 面试问题

第二十三条本制度自发布之日起施行。

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财务报销流程及报销制度 篇九

第一条为既便于工作,又有效节约交通费用,特制定本规定。 礼仪

第二条严格控制出租车费支出,杜绝浪费。员工因公有下列情况之一者允许报销出租车费:

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1、因公携带贵重或大宗物品或现金在5000元以上(含5000元)的;

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2、迎送客人(有客人同行的); 面试网

3、任务紧迫,不乘出租车难以完成任务的。; 求职信息

4、由于工作,夜间无其他交通工具或可能影响人身安全的; qzm4

5、其它紧急情况。

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第三条员工报销出租车费,应提供有效出租车票,并详细注明乘车日期、事由、始落点、实际费用,按财务报销程序报销。出租车费不得混杂在其它费用内报销。

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第四条员工因公外出乘坐公交车的交通费按以上规定予以实报实销。 面试网

第五条出租车费(包括市内公交车费)每月月底前报销完毕,下旬发生的车费最迟可延至下月八日前报销。无正当理由,逾期一律不得报销。 求职面试

第六条本规定由财务处负责解释。

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