小企业财务报销制度(优秀4篇)

2023-03-17 21:40 作者 :admin 围观 : TAG标签: 会议通知 审核意见 培训通知 小企业财务报销制度

在生活中,制度的使用频率呈上升趋势,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度的格式,你掌握了吗?它山之石可以攻玉,以下内容是求职面试网为您带来的4篇《小企业财务报销制度》,在大家参考的同时,也可以分享一下求职面试网给您的好友哦。

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小企业财务报销制度 篇一

一、财务管理制度

面试问题

第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

礼仪

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 求职信息

第三条 本制度适用公司全体员工。

礼仪

第四条 借款管理规定 面试网

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

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(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

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(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 求职信息

(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 qzm4

(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 面试网

第一条 借款流程 面试网

(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

面试问题

(二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

礼仪

(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

面试问题

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

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第三条 费用报销的一般规定 求职信息

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 求职信息

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 礼仪

(三) 按规定的审批程序报批。 求职信息

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 面试问题

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

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第五条 差旅费报销制度及流程。

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(一) 费用标准: qzm4

职 务     交通工具   住宿标准   伙食标准   外埠市内交通费用

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一般员工    火车硬卧   120元/天   30元/天     30元/天

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部门负责人   火车硬卧   150元/天   40元/天     40元/天

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总经理助理    飞机    200元/天   50元/天     50元/天 面试网

总经理及以上   飞机    实报实销   实报实销    实报实销

面试问题

(二)费用标准的补充说明:

礼仪

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 面试网

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 面试网

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

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4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 面试问题

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 面试网

二、报销流程 礼仪

1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行巢排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。 面试网

2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 礼仪

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。 面试网

4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 面试问题

第六条 电话费报销制度及流程

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(一) 费用标准 礼仪

1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。

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2、固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

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(二)报销流程

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1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

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2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 求职信息

3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 求职面试

4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。 礼仪

5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流踌理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。 面试问题

第十一条 交通费报销制度及流程 qzm4

(一) 费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 qzm4

(二) 报销流程

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1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。

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2. 审批:按日常费用审批程序审批。

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3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

礼仪

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 礼仪

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。 求职面试

(二)报销流程 qzm4

1、购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 面试网

2、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 面试网

3、费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。 qzm4

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 qzm4

(一)费用标准

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1. 招待费:为了规范招待费的支出,额招待费应事前征得总经理的同意。

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2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 面试问题

3. 资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。 求职面试

4、其他费用:根据实际需要据实支付。

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( 二)报销流程: 礼仪

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流踌理报销手续。 求职信息

2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

礼仪

3、资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

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4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流踌理。 礼仪

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

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第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 求职面试

第十五条 工薪福利支付流程 qzm4

(一) 工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

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(二)临时工资支付流程同工资支付流程。 面试网

(三)社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 面试问题

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 求职信息

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

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第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 礼仪

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

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(一) 填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。 求职面试

(二) 报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。 面试问题

(三) 结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。 面试问题

第十八条 其他专项支出报销制度及流程 求职面试

(一) 费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

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(二) 费用标准:此类费用一般金额较,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 礼仪

(三) 财务报销流程 礼仪

1、审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

礼仪

2、签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。 面试问题

3、付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的'报销单金额付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。

礼仪

第六部分 报销时间的具体规定 面试网

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: 礼仪

1、财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

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2、借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。

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第七部分 附则 礼仪

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

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第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

礼仪

2、财务报销管理规章制度

面试问题

为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,规范出差人员的审批及报销程序,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况,特制定本规定。 qzm4

原则

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一、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后,出纳方可付款。 礼仪

二、加强报销管理,当月账,当月了,25日以后的账最迟不得超过下月5日。 面试网

三、为了分清责任,进步部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

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借支管理

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一、借款管理规定 qzm4

(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续,核销日期最晚不得超过次月发工资日。 礼仪

(二)其他临时借款,如市场业务费、广告费、押金等,借款人员应及时报帐,除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。 面试问题

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。 求职面试

二、借款流程 qzm4

(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额(小写须完全一致,书写规范,不得涂改,其中写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万)。

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(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。 面试问题

(三)借款人执审批后的《借款单》到财务部,由出纳按照批准金额予以支付;

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(四)借款人请款后必须及时报销。借款不得超月,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

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三、借款报销管理程序 求职面试

(一)借款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

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(二)报销时,应以借款申请单为依据,据实报销,报销单上应注明所办事有何用途,并附原始单据和发票,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝报销。 求职信息

(三)财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; 面试问题

(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);

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(五)借款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。

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费用报销管理

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一、版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用报销单,财务部对票据进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。

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二、印刷费:部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用报销单,财务审核无误后付款。

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三、办公用品、低值易耗品:由行政中心统一购买,行政中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批后报销。 礼仪

四、资料费:各部门购书及其他资料,首先将书、资料和发票拿到行政管理中心进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。

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五、业务费:所有业务费用票据需开明细发票,经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;交通费须注明起始、地点及原因;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均分别计入各个部门成本。未按规定填写说明或者签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 面试问题

差旅费管理 礼仪

一、差旅费标准规定 礼仪

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 面试问题

(一)公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员,可选择飞机头等舱,高铁一等座,普通火车的软席、轮船二等舱;业务经理及以下员工,出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺,时长不足者,选择火车硬席,特殊情况,确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导审批,经公司领导批准后,可选择飞机,如选择飞机,尽可能选择价格较低的经济舱。

面试问题

(二)公司在创业期间及新项目开发时,应注意控制成本,一切以节俭为主,尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。 求职面试

(三)违公司规定使用交通工具,一律按火车票报销,超出部分由个人支付。 求职信息

(四)市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。 求职面试

(五)员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用),具体住宿标准见附件明细。 面试网

(六)员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

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(七)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费;

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(八)出外学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位或者公司统一安排食宿,食宿费已包括学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票,在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后,发现有弄虚作假者,按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。

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二、差旅费报销 面试问题

(一)填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

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(二)粘贴注意事项: 礼仪

1、将各类车票按面额的小分类粘贴; 面试问题

2、注明起始地点及交通工具; 礼仪

3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额;

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4、字体要规范清楚,不得涂改,金额小写需顶格写,不得留空隙。

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(三)报销流程:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

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报销时间的具体规定 求职面试

为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:

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1.财务费用报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

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2.借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。 求职信息

本制度为创业初期暂行规定,解释权归财务部及总裁办。 面试网

3、学校财务报销管理制度 面试网

为了加强学校现金管理,明确使用范围,结合实际制定本制度。 礼仪

一、现金支出

礼仪

1、学校的所有支出必须经过严格审核,手续完备,遵守财经纪律;

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2、原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金; 求职面试

二、报销

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1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票,发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面;

礼仪

2、现金报销单小写金额相符,人民币写金额第一个字要顶头,不能留有空格,同时注明所附单据张数,所附单据合计金额必须与报销金额一致,对于部分报销单据,报销人要在单据显著位置写明实际报销数;

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3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准,方可报销; 面试网

4、报销人要认真如实填写现金报销单,包括报销事由,报销单据张数,小写金额,财务部门审核报销是否真实,符合国家政策规定,有无单证错误。 求职信息

5、对违规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。 求职信息

三、教师培训报销注意事项

礼仪

1、要开培训费票,不能开会议费票; 面试网

2、用公务卡消费,用pos小票及发票报销;

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3、汽车加油费及打的费不能报销;

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4、要按文件规定的起止时间购买车票。

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学校财务管理制度 篇二

为进一步规范财务行为,加强财务管理,严格控制预算支出,提高资金使用效率,加强会计监督,根据《中华人民共和国会计法》等规定,结合我校实际,制定本制度。

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一、财务报销票据原始凭证的要求

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原始单据(发票)的一般要求: 求职面试

(一)报销凭证必须是由财政局或税务部门监制印发的统一票据,电脑发票手工填写无效。发票背面要有经手人、验收(证明人)、负责人亲笔签名,缺一不可,并注明用途。

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(二)发票内容要齐全:单位名称(一律为镇江高等职业技术学校)、日期、汽(必须填写物品及相关的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,、小写相符。票据一经涂改即无效。 qzm4

(三)印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

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(四)按规定发放的加班费、补贴、劳务费等,均要填制十行单,按人员造册,注明编制单位、标准、工作天数,劳务费须注明所聘请人员工作单位。由部门审核后,相关主要负责人签字,报分管财务校长签批。 qzm4

(五)原始票据遗失的处理办法:须提供对方单位出具的证明(单据号码、金额、业务内容等)和加盖财务专用章的票据复印件。

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二、现金、银行结算的要求 求职信息

(一)现金结算的注意事项

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1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。 面试问题

2、凡一次零星采购金额超过500元,原则上不得用现金结算,均应办理转帐支票(同城)或汇款(异地)进行结算。 面试网

(二)银行结算注意的事项

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1、工作人员在当地或到外地购物,应有批准的预算计划,所持结算凭证为合法凭证方可报销。 礼仪

2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款(预付款单据),经审核制单后可直接到财务处开具支票、汇票、汇兑。

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3、使用支票付款时,应先取得对方的正式发票或有准确开支金额,由出纳填好日期、金额,用途和收款单位名称等,不得开出空白支票。 求职信息

(三)领取支票注意事项

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1、支票不能折叠,密码、日期、金额不能涂改。

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2、每月25日前办理支票转账手续。 求职信息

3、支票要在有效期内使用(转帐支票期限为10天)。

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4、作废或过期支票一律由原单位经办人员换取,校外人员不予办理。 礼仪

5、遗失支票由本人立即到银行挂失,并及时通知财务处,因遗失支票造成经济损失的,一律由持票人负责。

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6、支票领用之日起,在十天内办理报销手续。

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三、借款和结账要求

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(一)借款:凡因公出差开会等需要,并且金额较,可提前借款,借款时必须由个人先填写借款单,经分管校长、财务校长签字后,方可到出纳员处借款,但应提前预约,以保证用款。私人用款一律不借。 面试网

(二)凡因保管不善,造成现金丢失者,造成的经济损失,全部由经办人负责赔偿。

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(三)结帐:公务活动结束后,必须凭原借条和报销单据在10天之内办理结帐手续。 求职面试

如因特殊情况不能及时结算的,应写出书面说明,列明具体结账日期(最长不超过三个月),由本部门负责人签字,并报财务校长审核批准。 求职信息

(四)采用转帐支票结算的各类借款,经办人须在十天内办理报销手续;采用汇票或汇款结算的各类借款,经办人须在三十天内办理报销手续。

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(五)在规定期限内未结清借款的,由财务部门在有关经费中直接扣款,并且遵循“前帐不结,后帐不借”的原则。

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四、经常性支出报销管理 礼仪

(一)办公用品、维修等专项材料:应附资产入库单,注明“消耗品”字样,属政府采购项目的,发票还须加盖政府采购定点供应章。

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(二)邮寄费:应取得邮政部门的有效发票。

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(三)差旅费:按镇江市财政局《关于印发〈镇江市市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定〉的通知》执行,出差开会培训的,需附有关通知。出差人回校后一周内需到财务处办理结算手续,用蓝(黑)墨水笔填写“差旅费报销单”,数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的`姓名都填上,内容填写要齐全,要有经手人、证明人、负责人的签名,将出差发生的费用票据按规定在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好,并附出差通知和有关会议通知。职工出差返回后应于一周内办理核销手续,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借款,待报销时再行支付。 礼仪

(四)会议费:应为列入预算的会议费用,结算时应附省级部门会议通知等各项开支清单。

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(五)学历进修培训费:按教育局有关文件规定办理。 面试网

(六)差旅费、会议费、培训费不得报销旅行社出具的发票。

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(七)业务招待费按镇江市财政局《关于转发省财政厅〈行政事业单位业务招待费列支管理规定〉的通知》第16号)执行,并严格加以控制。 面试网

(八)固定资产购建和修理费:应附资产入库单、政府采购申请表、标书、合同、中标通知书、预决算报告等。

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(九)小型维修支出,应按主管部门有关规定执行,报账时需提供批准的维修报告,单位招标文件。 求职信息

五、财务报销流程及相关要求 面试问题

(一)财务报销基本流程

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报销人取得相关经济业务的合法原始凭证→按要求在合法原始凭证背面签字并在粘贴单上粘贴原始凭证→填制费用报销表→财务处审核凭证→经手人、验收人或证明人在费用报销表上签字→所在部门或相关职能部门负责人核签→分管校长审批→财务校长审批→报销人将报销单据交出纳会计办理相关手续。 求职信息

(二)财务报销相关要求

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1、教职工到财务处报销,必须携带报销所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购的需有“入库单”;符合固定资产的还须有固定资产入库单,属政府采购项目的必须有政府采购审批表;外出参加培训的须有培训通知,参加会议的须有省级会议通知等。

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2、票据须分别由经办人、验收人、证明人签字,并经财务校长审批。 礼仪

3、报销发票、事业收据时,填写“费用报销(原始凭证粘贴单)”;报销差旅费,填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在左上角,并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额,所附票据与封面内容必须一致。 qzm4

4、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写,做到内容完整、字迹清晰、工整,不得涂改,人民币小写要清楚、完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用“0”补齐。

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5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象,人民币小写不正确、不相符,不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的,不予报销。

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6、报销时间规定:每周三报销,如遇特殊情况顺延。 礼仪

3、学校财务报销管理制度 qzm4

为了管好用好学校资金,充分发挥资金效益,更好地为教学为师生服务,特制定财务管理制度。

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1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划,量入而出,严格执行收支两条线,审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。

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2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度,坚持会计原则,履行会计义务。做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权,不徇私情,拒收拒付乱收乱付的条据。

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3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐,把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室,纳入学校统一管理,由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金,商店和食堂需要购物时,由勤工俭学财务人员把条据分类整理好,每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据,再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。 礼仪

4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定,及时准确地做好经费入户,杜绝坐收坐支,违者按有关规定给予责任人经济制裁。 面试问题

5、学校财务人员严格执行教下发的,管好用好代办资金,严格禁止乱收乱支。

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学校财务管理制度 篇三

一、综合档案室管理制度

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档案室是保管档案、资料的重地,是学校机密核心。为了确保档案室的安全和档案的完好无损,特制订制度如下:

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1、建立科学的管理制度,分门别类,本着存放有序、方便查找的原则立卷归档;采用先进技术,实行档案管理的现代化。

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2、严格执行安全制度,定期检查档案,做好“八防”(防火、防尘、防污、防光、防虫蛀、防盗、防高温、防水)工作,确保档案安全。

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3、严格执行档案保密制度,严守党和国家机密。 求职面试

4、禁止将明火、食物、水渍、昆虫、有害气体、易燃、易爆等物带进档案室。 求职信息

5、档案进出应仔细清点和登记,按规定程序办理移交接手续,案卷调节器用后须准确无误地放回档案箱、柜。

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6、定期检查电气设备和消防器材。

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7、进档案室查阅资料,由档案员调出,在专门查阅室内查阅,查阅者不得抽烟、不大声喧哗。

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8、查阅人员须凭有效证件或介绍信登记后方可查阅,查阅时不得撕页、涂改,一旦发现由查阅者负全部责任。

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二、档案保密制度

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1、档案管理人员要严守国家机密,不该说的机密绝对不说;不该问的机密,绝对不问;不该看的机密,绝对不看,不该记录的机密,绝对不记录。 qzm4

2、未经主管领导批准,档案一律不外借。 求职面试

3、不得擅自外泄档案内容,不能在私人通信通讯中涉及机密,不得在非保密本上记录机密,不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密,如违反保密纪律,造成后果者,视情节轻重,给予纪律处分。

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三、档案员岗位责任制 礼仪

1、加强自身政治和业务学习,积极参加各项学习活动,不断提高自身的素质和业务水平,适应本职工作需要。 求职信息

2、负责档案管理工作,做到归档及时、分类明确、档案完整、存放整齐有序。 面试问题

3、对业务部门的立卷归档工作,负责加以督促、指导。 求职面试

4、及时做好档案的利用、统计、分析工作。 求职面试

5、努力挖掘档案信息资源,积极主动地为学校的各项工作提供服务。

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6、严格遵守各项保密制度,做到不该说的坚决不说。 求职面试

7、切实做好库房湿度的调节和控制。落实防治有害生物和防尘、防火、防盗等安全措施。对档案要定期检查、鉴定、发现破损、变质要及时修补和复制。

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学校网络安全管理制度 求职信息

1、建立网络安全和保密制度,由学校的网络管理员负责学校网络安全的管理和维护工作。 面试问题

2、学校计算机网络应有防范xxx、色情、暴力等不良信息的屏蔽软件。学校校园网总服务器上装有专门的杀毒软件,现技组负责维护软件的安装、升级,保证计算机网络的安全。

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3、电教组配合德育处经常对学生进行健康上网的教育,禁止学生去社会网吧,防止学生迷恋上网损害自身的身心健康。

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小公司最简单报销制度 篇四

一、经费支出项目 面试问题

我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外,划分为经常性支出和非经常性支出两类。

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(一)经常性支出项目 礼仪

1.测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。

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2.办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料,饮用水、报刊杂志等。

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3.邮电费:指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。 求职面试

4.差旅费:主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。 礼仪

5.房租费:指经批准临时发生的房屋租赁费用。

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6.整站及维修费:主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。

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7.水文资料整编费:主要包括对已收集的各类水文原始数据资料,进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

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8.生产测验费:主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。 qzm4

9.水电费:指局机关、基地办公用水电费。 qzm4

10.雨量站报汛承包费:主要指雨量站雨量观测报汛承包费,遥测雨量站。自动监测水文站设备看护费。 礼仪

11.水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费:主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

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12.报汛通讯费:主要包括报汛电话费、网络费等。

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13.购置费:主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。 求职信息

14.墒情系统运行费:主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

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15.车辆运行费:主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。 求职面试

16.水质监测费:主要包括水质业务费和取样费。业务费:含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费:含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

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17.接待费:主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

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18.会议费:主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费,以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 面试问题

19.其他:除以上所列项目外,经审批准予报销的其他费用。 面试网

(二)非经常性支出项目包括遇不可抗力导致的房屋、大型设备维修和水毁修复以及局安排的专项工作,其经费支出按局财务制度执行,单独列报。

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二、经费支出报销票据要求 面试网

(一)需要提供正规发票的支出项目办公费、邮电费、差旅费(除出差补助)、房租费、整站及维修的材料费、水文资料整编费(除人员补助)、测验费、水电费、报汛通讯费、购置费、墒情系统运行费(除出差补助)、车辆运行费(除安全奖及驾驶员公里补助)、水质监测费(除劳务派遣人员劳务费)、接待费、会议费等支出必须提供有效合规发票单据。水文(位)站发生的临时抢险、整站维修、水文观测劳务费用),应填写水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费领条,并到税务部门开取正规发票。

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(二)需要填列自制凭据的支出项目测站报汛劳务费、雨量站报汛承包费、墒情设施设备看护费,需填列相应的局自制领条凭据。 礼仪

(三)凭证粘贴及附件要求原始单据按经费支出项目归类,填制xx市水文局报销封面。购置材料、仪器设备、办公用品,必须附有所购物品明细清单,并经保管验收人签字;非经常性支出项目应附审批手续。按规定须签订经济合同的,应附相应合同(协议);金额较大、有经费申请的支出需在报销时附上经费申请及批复文件的复印件;会议费支出需附会议通知、参会人员名单等资料。

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三、基地、测站报账程序

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基地、测站取得原始单据后,按规定填制报销封面。经审核、分类、汇总填列经费支出报销表。 求职面试

(一)报表审核意见程序 面试问题

1.机关报销,由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工,收款单位相关人员不得作为报销经办人。

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2.测站报销,首先由基地进行初审,由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况,核对测站与基地的上期结存是否一致,注明本期的发生额和本期余额。

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3.基地报销,首先由财务人员审核其规范性和合理性,再交分管局领导审查,并在报销封面上签字,报销表上批明是否同意报销。 求职面试

4.计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对,注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等,不与报销。数据不一致的,必须当期核实。

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(二)报表具体填列方法

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1.经费收支情况

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(1)经费收入合计=拨入经费+借款+其他收入;

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(2)经费支出合计=报销数额+上交款; 求职面试

(3)本月经费结存=上月经费结存+本月经费收入合计-本月经费支出合计;本月经费结存(包括:银行存款、库存现金、暂付款等)。

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2.经费支出报销核转程序 面试问题

(1)测站报表,报销金额由测站填列;核转数和核退金额由基地填列,本月报销由局计财科审定填列。

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(2)基地报表,报销金额由基地填列,核转数和核退金额由局计财科审核填列。 求职面试

3.测站报销说明:由测站或基地写明本期报销需要说明的事例,以便基地和计财科审核。

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