出差管理制度最新6篇

2023-09-09 20:21 作者 :admin 围观 : TAG标签: 工作计划 自我保护 出差管理制度

每一个企业对于需要出差的岗位及员工,都会制定相应的出差流程及员工出差管理制度等。下面是小编辛苦为朋友们带来的6篇《出差管理制度》,在大家参考的同时,也可以分享一下求职面试网给您的好友哦。

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出差管理制度 篇一

“差旅管理”在时下的中国依然是个非常陌生的概念,虽然商务人士们出差的次数越来越多,但是他们对自己差旅行程的控制也仅在预订机票和酒店的范围内。根据权威资料显示,到20xx年全球商务旅行支出将达3500亿美元,占总旅行支出8700亿美元的30%,这些数字勾画出的是一个可触可及的庞大的服务市场。

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不管国人对于“差旅管理”有多陌生,作为全球第二的专业差旅管理公司CWT已经认准了这片处女地。CWT董事长休伯特。乔利(Hubert Joly)本月中旬在上海表示,随着中国全球化进程的加快,中国企业对差旅管理的需求一定会大幅度增长。乔利透露,20xx年,嘉信力(CWT)在进入亚太市场不到10年的时间里,商务旅行销售额突破10亿美元大关,比20xx年增加了45%,并预计亚太市场未来将占据CWT全球三分之一的业务。 礼仪

国外部分 qzm4

第一条 本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下: 面试问题

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

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(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。 qzm4

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

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第二条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。 面试问题

二、出差管理规定

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第一条 为加强出差费用的管理,特制定本规定。 求职信息

第二条 员工出差依下列程序办理:

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(一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

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(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 面试问题

第三条 出差的审核决定权限如下:

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(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 求职面试

(二)国外出差,一律由总经理核准。

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第三条 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。

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第四条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

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第五条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。

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第六条 出差费用的报销:

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(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。

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(二)膳食费按标准领取。 面试问题

(三)通讯费以邮局凭证报销。 求职面试

(四)交际费由领导核定,凭据报销。

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三、员工出国办法

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(一)凡本公司员工因公经核准出《www.chayi5.com》国者,悉依本办法之规定办理之。 面试网

(二)因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并继续为公司服务,如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额,并放弃先诉抗辩权。 面试网

(三)出国人员于返国后,应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时,并由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

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(四)奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。

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(五)出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。 求职信息

国内部分

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第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。 礼仪

第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16。4。1的标准发给交通费: 求职面试

(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 求职信息

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

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(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 求职面试

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 求职信息

第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

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A主管级:每日1,20元

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B一般级:每日1,00元

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第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理: 求职面试

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

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(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

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(三)邮费应取具邮局的证明为凭。 qzm4

(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 求职面试

(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 面试网

第五条 员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 求职面试

第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。 求职信息

第七条 员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。 求职面试

出差管理制度 篇二

1、总则 面试问题

1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,严格控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况特制订本制度; xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; xxx本制度涉及审核批准的事项中,权责部门因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 礼仪

2、出差规定: 面试网

2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付,若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。

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2.2当日出差人员不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公务车或自备车出行,出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录,司机做好油耗登记。 qzm4

2.4出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情况,应每天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做好相应记录备查。

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2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则,需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

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2.7经同意使用自备车辆出差者,按《差旅费标准》予以补贴油费,过路费按实报销;

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3、出差审核程序 求职面试

3.1出差人员应提前办理出差申请,填写《出差审批单》,(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行:

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3.2副总出差,报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准); xxx部门主管出差,报请分管总经理审核;超xxx日由总经理批准。 qzm4

3.4其他人员出差,报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准,超过xxx日以上则总经理批准(安装员工除外)。 面试网

3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要,指派部门涉及岗位人员出差; 3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。

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3.7因公务紧急,未能履行出差前审批手续的,可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。

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3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。

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3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。 面试网

4、出差时间核算: 礼仪

4.1出差往返乘车时间满xxx小时以上的按xxx天计算; 求职面试

4.2出差往返乘车时间不满xxx小时的按半天计算;

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4.3此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前xxx小时为准。

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4.4出差费用标准:依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。 面试问题

5 、出差费用预支、核销程序

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5.1出差费用预支方式 qzm4

5.1.1出差人员借支备用金程序,填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支,一律实行“前账不清后账不借”的原则。 求职信息

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销; 面试网

5.2出差费用核销程序

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5.2.1根据出差路途的远近,部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。 面试网

5.2.2住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 面试问题

5.2.3招待费用额度一律由总经理核准,未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。 求职面试

xxx所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 qzm4

5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费(特殊情况需请示)。 求职面试

xxx本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 求职面试

5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由办公室复核后,可酌情安排补休或计加班。

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5.3核销程序5.3.1出差人员应保管好所有支出凭证,并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。

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5.3.2出差人员差旅费报销程序,填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。

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5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准; 面试网

5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时,必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

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5.3.5财务部门按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销(总经理批准除外);。

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5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的,超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付; xxx多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明; 求职面试

5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;

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5.3.9出差按事情的缓急,路程的远近,出行的方便等因素,选择合适的出行方式,遵守公司出差财务报销制度,超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。 qzm4

5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的,财务部门可以从其工资收入中扣回,并不得再次借取备用金。备用金的借取,一律实行“前账不清后账不借”的原则。

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6、客户现场的安全

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6.1遵守所到处的安全规程,不要擅自操作对方的设备; qzm4

6.2检修设备尽可能断电再操作,特殊情况需带电检修的一定要注意安全,严格按操作规程进行; 礼仪

6.3检修完成应让客户签字确认。

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7、其它注意事项

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7.1应确保手机始终处于畅通状态,特殊情况除外(如:乘飞机,进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。 求职面试

7.2出差途中尽量不与陌生人交谈,不要将行李物品交给陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。

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7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定,不要大声说话、突出自己,不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款,也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起,要分开放;贵重背包做到包不离身,置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

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7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜,捡到东西要交警察处理,以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记:便宜莫贪,热闹不看,任何与已无关的事不参与。 求职信息

7.5遵守交通法规,注意交通安全; 求职信息

7.6无论乘座何种交通工具出差,请随身携带身份证。

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出差管理制度 篇三

目 的:为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度。 面试网

应用范围:本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。 面试问题

内 容:

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公司员工因公出差分为:本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的,出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由,不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由及出差期间的行程安排等,并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤,出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销,根据实际情况分为二个基础标准 面试网

一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元,

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二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元,根据实际情况不能超出标准的10%,若超出此范围均由个人承担。

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企业人员在本地办事,中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元,超出部分由个人负担。

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本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间,除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用,补助标准如下:省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元,中层人员每日补助人民币60元,普通员工为人民币40元, 面试问题

出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。 面试网

员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具,(注:基本情况以火车为主,视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准,未按规定执行者,超标部分,将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时,出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者,公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

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因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证,可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生,宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送,如无法安排,航空以空航班车为主,如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场,前往火车站的出租车费实报实销, 在进行报销时,出示出差申请单,财务部方能给予报销。 求职面试

本制度经总经理核准,自颁布之日起生效。 求职信息

出差管理制度 篇四

一、目的

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为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。 面试网

二、适用范围

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《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。

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三、管理职责

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综合管理部负责出差人员的统一管理。

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1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

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2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 求职信息

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 求职信息

四、出差申请办理程序 面试问题

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。

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2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。 面试网

3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。 面试问题

五、出差费用领报规则 面试问题

1.差旅费申领 求职面试

1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。 面试问题

2)交总经理签字,财务经理核实。 求职面试

3)到出纳处借款。 礼仪

2.差旅费报销 面试网

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。 qzm4

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。

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3)交部门主管(部长)和总经理签字。 礼仪

4)财务部审核后,到出纳处报销。 qzm4

3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 面试问题

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

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5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。 qzm4

六、差旅费计算标准 面试问题

1.出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的'地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。

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2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格控制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小时)以下只能乘硬坐,如遇特殊情况,必须经分管领导批示,方可执行

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3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。

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4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。 求职面试

5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

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七、当日往返出差费用计算标准 面试问题

1.包括在公司所在地外勤任务。 qzm4

2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外,如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

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3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工,按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不得再申请报销。

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4.在公司所在地外勤任务时,一律以公交车代步,不得乘计程车,否则费用自理。除非特殊情况,但要经部长查实,经总经理特批。 qzm4

5.如果两人(同性)一同出差,提倡同吃同住,尽量节约开支。 面试网

八、出差承包费日期计算标准 面试网

1.差旅承包费按实际出差日数申报,从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算,返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

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2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化,必须提前告诉部门主管,否则绕道产生的费用和时间不予计算。

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九、出差外勤纪律 求职面试

1.员工出差应本着节约原则,维护公司的利益和形象,保持良好职业素质,与客户约见、商谈准备充分,秉公办事,不得徇私索贿、谋取私利,违者按章从严处罚。

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2.出差期间,员工应遵守国家法律和治安管理条例,并洁身自爱,违法者后果自负,公司概不负责。 求职信息

3.员工出差在外,行事应谨慎,凡由本人原因造成的意外灾害事故,公司不予任何经济补偿。

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七、附则

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本制度由综合管理部制定、修改、解释,自颁布之日起实施。 面试问题

出差管理制度 篇五

第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。

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第二条员工出差依下列程序办理: qzm4

(一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 求职信息

(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 面试网

第三条出差的审核决定权限如下:

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(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

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(二)国外出差,一律由总经理核准。 面试问题

第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。 求职信息

第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

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第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。

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第七条出差费用的报销: 求职信息

(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。 求职面试

(二)膳食费按标准领取。 qzm4

(三)通讯费以邮局凭证报销。 求职面试

(四)交际费由领导核定,凭据报销。 求职信息

出差管理制度 篇六

为加强出差管理,特制定本制度,本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 求职信息

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之。 面试网

二、出差前应填写“出差申请表”,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。 面试问题

三、员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。 qzm4

四、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,呈请技术总经理核准后暂付之,出差完毕,向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

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五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。 面试问题

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用,凭票报销。 礼仪

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延长出差时间,须经营销总经理特准者,后方可承认报销费用。

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八、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,一律开除。

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九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

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十、出差费的报销 礼仪

1、出差人员出差完成后,凭所花费用的`各项单据,由营销总经理审核,技术总经理批准,财务部方可予以报销。 面试问题

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定

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读书破万卷下笔如有神,以上就是求职面试网为大家带来的6篇《出差管理制度》,希望对您有一些参考价值。 求职信息

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