财务管理制度包含哪些优秀3篇

2022-12-29 22:01 作者 :admin 围观 : TAG标签: 工作职责 审计报告 签订合同 财务管理制度

财务管理制度对财务管理工作有条不紊地进行具有重要作用,能够使财务管理的监管作用更好地发挥。下面是求职面试网整理的3篇《财务管理制度包含哪些》,希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

面试问题

财务管理制度 篇一

一、总则

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依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规,特制订本制度。 求职面试

1、会计年度为:元月一日至本年十二月三十一日止。 面试问题

2、公司采用房地产开发制度,会计核算采用权责发生制。

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二、现金及银行存款的管理 面试网

1、财务收款必须开具收据或发票,原则上开具票据人员要与收款人分开,会计开票,出纳收款。现金要当面点清,出门概不负责。 礼仪

2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记,及时入帐。每天下班前半小时,内部清点现金,自行查账,做到日清月结。

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3、开收据或发票时,要注明收款方式 是现金还是转帐,若是转帐则要注明票据种类、号码。 面试网

4、银行财务印鉴章要分开保管,专人负责。

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5、支票、汇票、电汇等转帐,要实行登记制度(购回支票后要用专用台帐记录票据号码)逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。

礼仪

6、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。

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7、支付款项时,在审批手续完善后,由会计起票、领款人签字后,出纳才能付款。 qzm4

8、公司职员日常业务借支,在贰万元以下(不含贰万元)须主管财务负责人审批、借支。如财务负责人不在,须经总经理或董事长审批方可借支。在贰万元以上(含贰万元)还须报总经理及董事长审批后财务部方可借支。 qzm4

9、财务部现金库存,原则上不应超过贰万元,更不得用白条抵库。 面试网

10、月底对库存现金要进行盘存,并出现金盘存表与会计核对。月初银行存款要与银行对帐单核对,若有未达帐项需要编制银行存款余额调节表。 求职信息

三、应收帐款及销售收入的管理 求职面试

1、对每一个客户要建立一个档案页(台帐),反映其主要的经济活动及有关概况,以便跟踪管理。 qzm4

2、密切注视应收帐款的回收情况,财务人员有权、有责与客户联系,并催收应收帐款,清理有关帐户。 qzm4

应收购房款在应收帐款到期日前三天与客户联系,并提醒客户应收购房款到期;若应收款未超过一个月,财务部应电话等方式与客户联系催收房款;若应收帐款已超过一个月、未超过三个月,财务部每月整理一个明细表交营销中心由签约代表负责联系催收,同时财务部寄发催款通知书;若应收购房款已超过三个月,在未交房的情况下由财务部清理清册给营销中心,可重新对外销售,并寄发通知书;若到已交房的情况下,由办公室(或物业部门)协助财务部上门催收房款;若应收购房款逾期六个月以上,应由财务部整理一个清册并注明有关情况,交办公室通过法律途径处理。 面试网

3、原则上购房款一律由财务部或财务部指定人员统一收取及时入帐,他人不得擅自收取房款,更不得坐支。

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4、营销中心在签订合同时,由专人收取定金或房款,同时开具收据,注明付款方式;若是现金马上缴存银行,同时每天与财务部清缴,若是银行票据(如汇票、支票、银行本票)等,应及时通知财务部并及时到银行办理入帐手续后方可开具收据,并在收据上注明票据种类、号码。

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5、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部,财务部及时审核,售房合同是否在公司授权范围内,若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。 求职面试

6、财务部要及时按合同清理帐户,主要客户每年要与对方核对一遍余额。

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7、每月五日前报应收帐款明细表,并要有帐龄分析,附有处理意见交主管领导、总经理及有关部门。

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四、固定资产及低值易耗品的管理

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1、固定资产必须同时满足下列条件,即使用价值在20xx元以上使用年限在两年以上。

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2、低值易耗品必须同时满足下列条件:即使用价值在200元以上20xx元以下,使用年限在半年以上、两年以下。

qzm4

3、固定资产购置:因业务发展的需要购置固定资产,使用部门应提出购置申请,经业务主管的副总经理审批、总经理、董事长批准后交办公室统一购置,购置后由使用部门、使用人或责任保管者负责验收。 面试网

4、固定资产的使用与管理

礼仪

财务部对所有的固定资产建立明细帐、台帐,要记录保管部门,使用责任人,设计寿命,每年要集中查核一次,平时有权抽查。

礼仪

责任部门或使用人对本部门或自己使用的固定资产负责保管、维护,因使用不当、保管不善造成损失,视情况轻重由使用人或保管责任人赔偿一定的损失。 面试网

5、固定资产维修、固定资产在使用到一定年限后需要进行维修时,由责任部门或使用人提出申请,经总经理、董事长批准后方可公费维修,若是人为的损坏由责任人自费维修并写出事故报告单。

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6、固定资产折旧,采用直线折旧法。

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7、固定资产处置,所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出,经总经理、董事长批准后方可处置报废,并及时与财务沟通。 面试问题

8、固定资产出租、出借,原则上公司的固定资产不得出租,不外借,若有特殊情况的确需出租或长期外借,则要通过各股东同意。若为短时外借,经总经理批准方可外借,并办理外借手续。 求职信息

9、低值易耗品及办公用具采购:由各使用部门提出,经总经理批准后,由办公室汇总统一采购。专业性较强的工具由专业部门采购,采购后交办公室统一验收,建立台帐。使用部门或使用人到办公室办理领用手续。 礼仪

10、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新,若因保管不善遗失,则由保管责任人负责赔偿。

礼仪

11、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐,对每部门使用人建立领用台帐,每年核对一次。 求职面试

12、低值易耗品、办公工具等,采取一次性摊销法。

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五、业务款项支出规定 面试问题

1、业务款项一般是指:工程业务款、广告业务款。

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2、所有业务款项支付必须依照合同执行,没有合同或违反合同的财务部有权拒绝支付,并查明核实。 求职信息

3、签订所有的业务合同应遵循公司关于合同签订的有关规定,并先由财务部审核有关财税方面的事宜,列出资金计划。 qzm4

4、业务款项支出: qzm4

申请部门(合同签订部门)根据项目进展情况,在月初作出付款申请计划由财务部汇总,根据资金情况列出付款计划,报财务负责人、总经理、董事长审批后,财务部依据付款计划按一定的付款程序支付业务款项,各部门对付款计划要严格保密。

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5、业务款项支出审批程序:

礼仪

申请部门根据合同、协议和经审批后的财务部付款计划内容,事先填好付款申请单由各部门负责人、主管领导核准交财务部、财务总监审核是否符合付款条件,再交财务负责人审核,总经理审批,最后报董事长批准,财务部方可付款。 面试网

6、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门,须会同财务部做出一份结算报告与客户结算,并签订结算协议。重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准,方可与对方洽谈结算事项。

礼仪

7、工程项目质保金支付:质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后,填写质保金支付审批表,按业务款项支付程序审批后方可支付。

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六、佣金及业务用餐管理

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1、业务佣金支出的经办人原则上是由公司副总级别以上人员或其授权人。 求职面试

2、业务佣金的支付:在贰万元以下的,由财务负责人审批、总经理批准方可支付;在贰万元以上的,还需报董事长批准才可支付;伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。 面试网

3、业务佣金:每月底集中清理一次,由财务部汇总、造册交股东会审议,财务部负责取得合法凭证入帐后,原始凭证交股东会销毁,股东保留清册。

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4、公司员工因业务需要招待用餐必须事先说明请客对象、原因、标准报主管副总经理批准,副总级别以上的则需与总经理或董事长请示。 面试问题

七、公司日常费用开支,报销管理制度

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1、借支 求职信息

①公司员工因工作需要在财务借支的必须事先填写借支单,并注明借支原因和借支金额,报财务负责人审批签字(在特殊情况下,借支人和财务部出纳应主动电话请示主管财务负责人同意后才可办理借支手续,事后立即补办签字手续),凡未经财务负责人或授权人签字同意而办理借支的行为,一律作挪用分款处理,并按公司有关规定对当事人进行处罚直至辞退或开除。

礼仪

②借支现金在贰万元以下(不含贰万元),经财务总监、财务主管负责人审批后,财务方可办理借款手续。

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③借支现金在贰万元以上,经财务负责人审批后交总经理、董事长审批后财务方可办理借款手续。

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所有借支原则上从借支之日起,在一周内到财务结帐。 礼仪

2、报帐 qzm4

①公司员工所有报帐应严格遵守审批程序,原始票据应有经手人、证明人或部门负责人签字,报帐人应将所有单据分类整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上,且一并填写粘贴费用报销单交部门负责人审核后,财务部审核其票据的合法、合理性后交财务负责人审批,最后报总经理、董事长批准财务部方可报帐。 求职信息

②公司报帐采取集中报帐制,每星期一、星期四由公司财务部集中报帐、清帐。 面试问题

③业务用餐,佣金报帐按佣金业务用餐管理办法执行。 qzm4

3、交通费用

礼仪

① 在市内办事原则上只能乘坐“公共汽车”,如有急事需乘坐“的士”应向办公室负责人事先报告并说明理由,如办公室车辆调度困难方可乘坐“的士”,报帐时需附单注明日期起止地点、事由、按实际发生额报销。

礼仪

② 私车公用的,采用每月包干的形式,具体由公司另行规定。 求职信息

4、差旅费管理

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① 公司员工外出公差须报请总经理批准,财务部方可办理差旅费借支和报销。

礼仪

② 出差费用及标准在出差前由董事会研究,总经理审定执行。

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③ 公司专职司机长途出差按35元/天补助,另按0.1元/公里给予行车补助。 面试网

④ 出公差回来后,一个星期内报销费用并及时清帐。

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5、医疗费的报销

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① 因公致伤的员工其治疗期内发全额工资,医疗费用按实际报销。 面试网

② 办理了医疗保险的员工,医疗费用由医保公司按规定给予补偿,因突发性疾病需住院治疗公司不再另行负担医疗费用。 qzm4

③ 未办理医疗保险的,经本人书面报告部门经理审核,报总经理批准后凭县级以上医院出具的病历证明,公司可负担住院期药费(不含自费补品、药品),治疗费及一次常规体检费80%费用(床位费每天限15元以下),但最高费用负担限额不超过壹万元。

礼仪

八、财务档案资料管理

礼仪

1、财务档案资料包括:会计凭证、帐本及报表有关合同,银行税务资料、收据、发票等。 面试问题

2、财务档案管理责任人为主办会计。 面试问题

3、会计凭证要分月份装订成册,注明日期、凭证号、第几册、会计报表每年装订成册。

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4、财务部收据及发票按年、月分类保存,保管期限为20xx年。收据、发票须统一管理,采取登记、领取制度、购回收据、发票后要逐本登记并注明号码去向,使用后逐本缴销。

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5、财务档案的查阅须报请财务负责人,并建立查阅、借阅登记档案。 求职面试

6、财务档案外借需经财务总监、主管财务领导、董事长批准并予以登记,财务部及时催还。 求职面试

7、会计凭证、税务资料保管期为20xx年,会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册,经财务负责人、总经理、董事长批准方可烧毁,在烧毁时至少有经办人,副总经理以上人员在场。

礼仪

8、会计凭证资料烧毁清册为永久性档案,不得烧毁。

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财务管理制度 篇二

为了更好地规范和完善学校的财务管理制度,规范财务行为,严密财务手续,维护财经纪律,强化财务的监督与管理,确保财务工作有序进行,使财务管理制度不流于形式,并结合学校实际情况,现将我校的财务管理制度、收费管理制度、采购管理制度制定完善如下: 礼仪

一、建立财务管理制度 求职面试

学校财务制度是强化财务管理的一种手段,是财经工作方针、政策及有关法律、法令、法规的具体表现。因此,学校必须建立财务管理制度。 qzm4

1、要合理安排,按要求、正确制定预算内、外资金收支计划。 面试网

2、每学期,财会人员应及时向分管财务的校长、总务报告各项经费的收入情况,并配合校长做好预算内、外支出计划,做到统收统支,专款专用。

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3、必须做到民主理财,不得单立账目,严禁公款私存,学校只能在指定的银行开立账号,不得私自找银行或储蓄所建账存款。

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4、严格财经审批手续,所有报销发票应有经手人、验收人或证明人签字,并注明事理,最后由校长审批方可报销。 礼仪

5、部门或个人向财务办理借款手续时,借款人应填写借条,并说明借款使用原因,分管财务校长审批后,财务人员才能给予借款。

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6、不管是接待还是购置设备等,报销票据都必须具有税务监制章的合法发票,必须具备发票的名称、填制发票的日期、经济业务内容、数量、单价和金额,必须盖有填制单位的公章(或专用章),大小写必须相符。其发票背面须有经办人和证明人签名或签章,属于固定资产的,必须填写财产登记表。 面试问题

7、全校财产物资的申购、调配、报废等均由总务处办理。保管室负责保管、验收,履行领用手续。

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8、差旅费报销,当事人应如实填明出差事由、地点、日期、出发和到达时间、票价。车票应贴在报销单背面,报单人签名,学校领导审批,会计审核后才能办理报销手续。 面试问题

9、学校的收据和发票,是会计核算的原始凭证和法定依据,学生票据和事业性发票均由总务购买,会计向总务领用,用多少领多少,用完要及时上缴财政。如果开错,此发票三联填上“报废”字样,作为报费处理。

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10、学校财务要做到日清月结,每学期结束,学校要成立结帐小组,清期账目做到民主理财。

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11、自觉接受上级审计部门的审计,发现问题及时纠正。 礼仪

12、财会人员必须严格执法,自觉执行财经纪律,做好财务核算,做到账物相符,帐帐相符。 面试问题

二、建立收费管理制度 求职面试

1、学校每学期的收费标准由上级有关部门规定,学校严格执行上级的统一收费政策和收费标准。 qzm4

2、认真使用省财政统一监制的事业性收费的专用打印票据。

礼仪

3、收取得杂费、借读费及时纳入预算外资金管理,并按规定缴存财政专户。 qzm4

4、各年级部和个人不得擅自提高收费标准或搭车收费,否则追究法律责任。 qzm4

5、代办费实行专款专用,多还少补原则,不挤用、占用、挪用、截留,并纳入学校财务统一管理。

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6、学校支出必须有计划、有安排,会计要编制每月支出计划,做到心中有数。 求职信息

三、建立采购管理制度 qzm4

1、该政府采购的坚持政府统一采购原则。 求职信息

2、不是政府采购的,重大采购项目由校领导班子成员集中讨论研究决定采购方式,并严格按照校务公开的要求规范采购行为。

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3、小项目的采购,由保管室或部门提出申请,总务处向校长申报,校长审批后方能采购。购回的设备或物品必须履行完善的验收、领用手续。

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四、建立基建管理制度 求职信息

学校搞校舍基本建设或维修必须先履行预算,编设施工投资计划,进行投资概算,在实施过程中,严格把好工程质量关,严格按照国家规定的工程预算定额的取费标准,办理工程结算,最后送审计审核。

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五、加强各项制度的监督落实

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1、在采购中,操作人员认真抓四个环节:①合理选择供货单位;②确定采购方式;③确定采购价格;④签订采购合同并加强合同的管理。

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2、在资金结算管理制度中,操作人员按照制度程序办事,由经办人签字经办,保管核实验收,领导审批,会计审核后方可办理转帐结算手续。 求职信息

3、通过财务制度的实施,做到职责分明,手续严密,有凭有据,有章可循,财务人员相互监督与管理,确保管理制度规范与完善,使管理不流于形式。 求职面试

六、加强财务人员的法规教育

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学校财务管理具有政策性强的特点,财务管理工作必须认真执行财务法规制度,坚持依法办事。因此,学校坚持加强对财务人员进行思想和法制教育,经常组织财务管理人员参加各级培训学习,增强法制观念,使财务人员遵守财务制度,履行职责,接受监督,严于律己,防患于未然。

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财务管理制度 篇三

第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

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第二条 公司财务部门的职能是:

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(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 qzm4

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 面试网

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 qzm4

(四)厉行节约,合理使用资金。

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(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

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(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 礼仪

(七)完成公司交给的其他工作。

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第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。

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第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 财务工作岗位职责

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第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作:

礼仪

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; 求职面试

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

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(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

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(四)承办公司领导交办的其他工作。 面试网

第六条 会计的主要工作职责是: 求职信息

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

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(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

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(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 礼仪

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 面试问题

第七条 出纳的主要工作职责是:

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(一)认真执行现金管理制度。

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(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

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(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 礼仪

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须会计主管签字后,方可生效。

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(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 面试网

(六)配合会计做好各种帐务处理。

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(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 □ 财务工作管理

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第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 礼仪

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。 求职面试

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。 面试问题

第十二条 财务工作人员应当定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。 礼仪

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

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第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 面试网

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 求职面试

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 面试问题

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 面试问题

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

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第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。 面试问题

财务工作人员办理交接手续,由总经理指派人员或主管副总经理监交。

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□ 支票管理 面试问题

第十九条 支票由出纳员保管。支票使用时须有"支票领用单",经主管会计批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。 求职信息

第二十条 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

礼仪

第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 面试问题

第二十二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。 求职面试

第二十三条 收到的无论是现金支票还是转账支票,出纳员都要当天送存银行。

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第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

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□ 现金管理

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第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金: 礼仪

(一)职员工资、津贴、奖金;

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(二)个人劳务报酬; 礼仪

(三)出差人员必须携带的差旅费;

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(四)玉米令散户的收购支出;

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(五)结算起点以下的零星支出; 求职面试

(六)总经理批准的其他开支。

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欠款结算起点定为5000元,结算规定的调整,由总经理确定。 第二十六条 除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。

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第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。 求职面试

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行,下班后公司不允许存放现金。 qzm4

第二十九条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

礼仪

第三十条 财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由会计主管审核,总经理批准后提取。 求职面试

第三十一条 公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

礼仪

第三十二条 符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计主管审核,总经理批准后由出纳支付现金。 礼仪

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

面试问题

第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

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第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门负责人签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

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第三十六条 无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部门负责人、总经理签字。会计主管审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

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□ 会计档案管理

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第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 求职面试

第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。 求职面试

第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。 面试网

第四十一条 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。 求职面试

□ 处罚办法

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第四十二条 出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍: 面试问题

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

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(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

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(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的

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(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的; 面试问题

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

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(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; 面试网

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

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第四十三条 出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

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(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

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(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

礼仪

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的; 礼仪

(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

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(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

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(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

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(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

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□ 附 则

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第四十四条 本规定由总经理办公会负责解释。

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第四十五条 本规定自发布之日起生效。

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财务空白单据管理办法

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我公司财务空白单据管理实行分级管理的办法,根据单据的重要性分为三类,一类跟资金有关的票据由财务主管亲自管理;二类是重要的物料管理的票据由专人管理,财务主管监督;三类普通管理的票据由财务专人管理和监督。

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工作流程如下: 求职信息

1、 使用部门提出申请,填写申请审批单。一联存根;二联申请;申请部门负责人签字。

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2、 财务部门票据管理人员审核,并和申请部门人员共同设计版本。 礼仪

3、 礼仪

4、

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5、 财务主管审核,签批。 票据印刷后,由财务票据人员签收,并登记入册。 使用部门领取,财务票据管理人员必须登记、盖章,双方签字。

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6、 使用部门再次领取,必须交回原单据,财务部门负责审核是否合理。

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7、 如果单据出现问题,财务部门要及时上报总经理。 登记表格格式如下:

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票据名称: 领取部门: 编号 面试问题

领取人 日期 保管 归还日期 归还人 主管 面试问题

外出办理业务索取报销凭证的规定 面试网

为加强公司内部企业管理,降低费用支出,同时做到即不偷税、漏税,又能合理避税,现对公司人员办理业务在索要发票时应注意的问题规定如下:

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1、凡本公司人员办理业务需索要报销凭证的,必须取得对方单位开具其经营业务范围内的项目或内容的发票(如工业加工业、建筑安装业、商业批发、零售等)。

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2、购买原材料、辅助材料、设备配件等应该索取对方单位开具增值税专用发票。开具增值税专用发票应注意以下几点:

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(1)在同一个单位公司买设备同时又购买设备配件的应要求供货方将设备与配件分别开具增值税专用发票,否则我们不能收取。

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(2)开具的增值税专用发票应是电脑版专用发票,电脑版专用发票开具很严格,发票右上方密码区内所有数字、符号既不能压线,又不能出线,必须在密码区方框内。 面试网

(3)电脑版增值税专用发票最下边“收款人”“复核”“开票人”处必须将三人的名字全部打印,缺一不可。 求职信息

(4)供货单位在加盖单位印章时必须盖在发票右下方“销售单位(章)”处,加盖的印章应是:单位的财务专用章或发票专用章。 面试网

(5)在同一单位公司购买物品品种太多,受发票的局限制不能 求职信息

列明所有物品名称的,可综合开具(如阀门一批、轴承一批等)。但在增值税专用发票后面必须附有税务部门的统一印制的“增值税专用发票销货清单”,供货单位需在销货清单上加盖该单位财务专用章。 qzm4

(6)物资的名称、规格型号、单位、数量、单价等必须齐全。 以上6项,不允许有任何差错,如有一项不符合要求也不应收取,否则税务部门将不予认证,企业也就不能抵扣。

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3、公司购买物资,接受劳务(如在外单位加工配件、修理修配)索要发票时,应核查供货方或提供劳务方提供的发票与共行业是否相符,不相符的不能收取,否则税务部门将视为白条处理,进行企业所得税纳税调整。 礼仪

4、在行政事业单位办理业务应收取当地财政部门监制的行政事业单位缴费专用发票。

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5、接受外单位提供的劳务或服务的发票不允许有涂改现象,如遇特殊情况的,必须要求提供劳务或服务方在发票涂改处加盖该单位财务专用章,和开票人私章,否则不能收取。 求职信息

6、无论办理何种业务,收取的发票必须是套写票,并且大、小写金额要一致,不是套写票或发票大、小写金额不一致,不准收取。

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废料处理程序 求职面试

我公司生产过程中的废料主要包括煤灰渣、原料废料等,实行新 面试问题

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的处理手续,过程如下; 面试网

一、 公司根据实际情况确定价格,总经理签字后方可生效。 qzm4

二、 客户认为价格合理后,与公司的主管部门签订合同,到现场装货,然后进行过磅,过磅员及责任人要签字。(领料通知单必须加盖财务章) 面试问题

三、 客户凭过磅单或量方单据到财务部开出库单并交款,出库单必须加盖财务章,否则无效。(出库单包括存根联、记帐联、财务联及出门证)

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四、 客户交款后,财务人员将出库单的出门证一联交与客户,客户可以根据出库单出门证一联出门。

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五、 保卫人员见加盖财务章的出库单,可以放行,但必须再复核一下出库单和实际物品的种类和数量是否相符,如果认为有不符的地方,拒绝其出门,然后及时上报,等待处理。 面试网

六、 保卫人员第二天早晨及时将出库单出门证上交财务部门,财务部门及时进行审核,如有问题及时回报,等待处理。

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财务部门安全管理 求职信息

为了确保财务部门的现金、票据、发票、帐本、报表、凭证的保密性和安全性,特制定本规定。

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一、 现金的管理。出纳每天做到日清日结,库存现金不准超3000

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元,由于记帐错误或疏忽出现问题自己付全部责任。 求职面试

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二、 银行存款、应收票据的管理。每月编制银行余额调节表,如果

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由于工作疏忽导致有未达帐项,付全责。应收票据要求日清日结,在收承兑汇票时要仔细认真,收假承兑或不合格承兑,附全责。

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三、 增值税发票、普通销售发票、玉米收购发票的管理。做到不虚开、错开发票,以及确保发票的安全,以防被盗丢失,出现问题付全部责任。 求职信息

四、 凭证、帐本、报表的管理。每天下班后要存放好凭证、帐本、报表,如出现问题,此人承担全部责任。

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五、 单据、保管帐管理。单据、保管帐保证安全存放,以防被盗丢失。 面试问题

六、 金库的安全管理。防盗门随手开门,随手关门,坚决杜绝不关门走人,外人随便进入,如果出现问题此人承担全部责任。 求职面试

七、 财务科科室内财务的管理,做到下班后保证关好门,关好窗,以防财务被盗丢失。

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八、 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须会计主管审核,经总经理批准。

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关于发票入帐及报销单据签字手续的规定 面试问题

为了规范我公司的签字程序,特规定如下内容:

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一、 发票及报销单据必须有四个人签字后,方可入帐。一是经办人;二是分管部门负责人;三是财务主管;四是总经理。

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二、 发票入帐,首先由经办人和分管领导签字以后,汇总集中到财务科审核,财务主管认为发票符合财务手续合格后方可签字(有合同必须附合同),然后再由总经理签字。

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三、 报销单据入帐,首先是报销人也就是经办人将报销单据汇总分类后,填写好报销单。自己签完字以后,由部门主管审核后签字,然后到财务科,由财务主管根据公司及税务政策进行审核,认为无误后签字,再到总经理处签字,然后再交到财务,由财务处理有关账务。(费用报销单必须由经办人自己办理,外人代替报销,财务有权拒绝付款。) 面试网

四、 发票入帐签字位置的规定,所有人员签字必需在规定的签字章内进行签字,不按规定签字,财务有权拒绝签字。

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五、 出现以下问题有关人员必须拒签。部门负责人不知此事;认为其的花费不合理;材料的价格过高,必须拒签;财务主管认为票据不合理,花费不符合公司规定和税法及会计制度,必须拒签;总经理最后把关签字。 求职面试

六、 签字时间的规定:供应、土建、设备、客服等发票的入帐签字时间为每周五财务、总经理签字;后勤部门以及业务员的费用报销签字时间为每周六财务、总经理签字,特殊情况除外。 求职面试

七、 报销时间的规定:当月发生的费用在当月或第二个月的10号前报销,部门负责人、财务、总经理签字时效为一周,超过一周,财务有权拒绝签字和付款,如果有特殊情况除外。

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关于内部招待费用的管理规定 求职面试

为了规范公司业务用餐管理,避免铺张浪费,经公司研究决定,对各科室部门的内部招待费用进行限额管理,超出限额标准,其超出部分由各部门负责人承担。

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内部招待费用标准:

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关于对电话费、手机费的管理规定 qzm4

为节约开支,公司自20xx年1月1日起,对各科室及个人手机实行限额管理,超出限额标准,其超出部分由各部门或个人自理。

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注:总经理、销售经理、原料经理手机费,根据实际业务,实报实销。

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