财务管理制度8篇

2023-04-09 21:11 作者 :admin 围观 : TAG标签: 岗位职责 申请报告 出差报告 财务制度范本

每一个公司都有财务部门,其财务部门是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,财务会计的工作十分重要。如何制定健全的财务会计制度呢?它山之石可以攻玉,下面求职面试网为您精心整理了8篇《财务管理制度》,如果能帮助到亲,我们的一切努力都是值得的。 qzm4

财务管理制度 篇一

一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》,坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度,严格执行资金管理的审批制度,严肃财经纪律。

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二、财会人员必须具备相应的财务专业知识,持证上岗,并自觉接受上级财务部门的指导与监督,严格按照上级规定设置的会计核算,制定会计报表,建立财务档案。

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三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作,及时将经费使用情况向上级报告,并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。

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四、各部门年初应制定相应的经费预算,然后根据实际情况,由分管校长会同财会人员统筹安排,下达各部门年度经费指标,计划用款。

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五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理,专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金,不得任意扩大开支范围和提高标准。 面试网

六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理,经签字后的财务活动,签字者负有行政责任。

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七、在财务活动中,执行者必须廉洁奉公,严格把好质量关,不得进行有损于学校利益的活动,一经查出将严肃处置,直至开除公职。 求职面试

八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度,任何人不得违反相应的规定。 求职面试

九、在资金管理中,差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理,原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。

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十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。

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财务管理制度 篇二

为规范收支行为,加强财务管理,提高经济效益,促进诊所持续发展,根据《会计法》及《医院财务制度》的有关规定,特制订本制度。

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(一)实行收入预算管理 求职面试

根据上年度实际收入水平,结合当年的业务计划及医疗收费标准调整情况来确定收入总额。

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为了促进收入预算顺利实现,诊所应开展预算执行情况分析,考核、评价收入预算的执行情况,分析完成好坏的原因,发现薄弱环节和问题,提出改进措施和意见,保证全年总收入预算的顺利完成,并为编制和执行下年度预算提供依据。 求职信息

(二)严格执行国家规定的收费标准和加强收费票据的管理 面试问题

诊所各项收费要认真执行国家的物价政策,做到“应收则收,应收不漏”,不得发生巧立名目、重复收费等乱收费行为。诊所应根据实际情况配设专职(或兼职)物价员,及时检查和收集收费情况,保证收入的合法性、完整性。

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(三)加强收入的控制

礼仪

诊所应加强对收费的收入凭证和存根审核,如是否少收或多收、药品收入应注意是否与处方合计数一致。

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财务管理制度 篇三

一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导审批本园的各项货币资金业务,授权书由园长室与会计人员分别保存。 qzm4

二、凡是开具行政事业单位统一收据对外收费,一律按照县物价局审批的收费项目和收费标准进行。此项工作由会计人员负责监督,发现问题及时制止和纠正。如果制止和纠正无效,应当向本单位领导汇报,请求作出处理。 qzm4

三、支付申请。任何部门任何人需要购物或个人用款时,必须填制购物申请单及个人用款单并注明款项的用途、支付金额、支付方式等内容,并附有效的相关证明,报主管负责人审核签字。

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四、支付审批。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定,在预算经费中支出,对不符合规定的支付申请,审批人应当拒绝。

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1.金额在5000元以下由园长审批;金额在5000元以上由核心组会议集体讨论。

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2.大批、大件设备采购、基建维修申报审批程序

礼仪

(1)核心组会议集体讨论通过后,由具体操办人提出书面预算计划。 求职面试

(2)预算计划报校产管理站审批(包括报局审批)。

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(3)预算审批同意后,报区政府采购部门。 求职面试

五、复核支付。出纳岗位人员对批准后的货币资金支付申请进行复核,主要复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据、凭证是否齐全,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后按规定办理支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。

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六、会计人员应认真审核有关收支项目的内容是否与实际情况相符,是否超出开支标准和限额,经办手续是否齐全以及存在其他问题等内容。对不符合规定的货币资金支付申请,应及时予以纠正。

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财务管理制度 篇四

一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门,一般由对口业务股室负责接待,陪客人数一般限制在1―3人,严禁一客多陪。 面试问题

二、坚持精简节约,杜绝铺张浪费,不抽名烟、不喝名酒;早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。

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三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请,向局长提交“来客接待审批单”,局长签署同意后方准接待,否则有关费用由接待人自费。

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四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。 求职面试

车辆管理制度 面试问题

1、成立司机班,由后勤统一管理。 面试网

2、小型轿车司机每月定补100元,微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。 qzm4

3、司机下午5点半交汽车钥匙,早8点领钥匙。

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4、每天晚上留一司机值班,(接送领导和路政值班,按司机值班编排)。

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5、车辆限额加油:桑塔那、昌河每月200升,长安之星每月250升。由总务跟车加油。

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6、修车由司机申请,班长和股室领导把关,主管领导同意,经局长审批后,总务跟车修理。 面试问题

7、实行每月一日例会制,司机做好行车记录。 礼仪

8、其它事项仍按公路局52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。

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9、本制度自20xx年6月1日施行,施行后由全局干部职工监督,举报一次经核实后奖举报人现金50元,并为举报人保密。

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财务管理制度 篇五

1、资金审批制度

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县委办公室有关财务上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名义的各种经费,均由主任一支笔签批。 求职面试

正常办公经费数额较少,由分管主任确定支付后,要按期报主任签字,数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。 面试网

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

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工作人员差旅费由主任签字支付。

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2、主管会计和现金会计之间的业务责任

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主管会计负责管理总帐,分类明细帐,记帐凭证和各种报表。

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现金会计负责记好现金日记帐,银行存款帐,负责管好各种支票和现金。

礼仪

两个岗位要做到钱帐两分开,钱物两分开,票印两分开。

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3、医疗费报销制度 求职信息

享受公费医疗人员,必须到县医院就诊,凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

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4、车辆费用报销制度

礼仪

车辆维修及更换易耗材料,如数额较小,由分管主任确定支付并按时报主任签字支付;数额较大,须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销,一次一结。 面试问题

5、办公用品管理制度

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办公用品实行统一采购、保管、发放,实行定点采购,享受最低价,严把质量关。

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具体实施由行政科长统计,报主管主任确定,并与分管财务副科长一同购买,现金会计保管。如数额较大,须由分管主任报主任同意后实施。 礼仪

出、入库要严格履行登记手续,做到帐物相符;办公用品不重复购置。

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6、监督和审计制度

面试问题

要认真执行各项财经纪律,及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计,反映情况要实,提供资料要准。

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对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任,问题严重的要交由司法机关处理。

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企业财务会计制度参考 篇六

一、总原则

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1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

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2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 面试问题

二、财务工作岗位职责

面试问题

(一)财务经理职责

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1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

礼仪

2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 qzm4

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 求职信息

4、其他相关工作。

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(二)财务主管职责

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1、负责管理公司的日常财务工作。 qzm4

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 求职信息

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

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4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。 礼仪

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

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6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。 礼仪

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

面试问题

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

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9、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

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10、 完成领导交办的其他工作。 求职信息

(三)会计职责

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1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时; 面试网

2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

面试问题

3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作; 求职面试

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 面试网

(四)出纳职责 礼仪

1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

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2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

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3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 qzm4

三、现金管理制度 面试问题

1、所有现金收支由公司出纳负责。 礼仪

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 面试问题

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。 面试问题

4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 qzm4

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。 求职信息

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

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四、支票管理

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1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

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2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

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3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 面试网

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。 qzm4

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

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6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 面试问题

五、印鉴的保管 求职信息

1、银行印鉴必须分人保管。 求职信息

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 求职信息

六、现金、银行存款的盘查 礼仪

1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。 求职信息

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 求职面试

3、其它依据相关会计制度及法规执行。 面试网

支出审批制度

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一、目的 求职信息

1、为简化支出审批手续,提高工作效率。 qzm4

2、防止因私占用公司财产。

礼仪

二、适用原则

礼仪

(一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。 qzm4

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。 礼仪

(三)授权方式可分为两类: 面试网

三、审批程序

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1、计划内报销:

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经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部

礼仪

2、超计划报销: 面试网

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务

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四、计划审批内容 求职面试

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。 求职面试

2、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。 礼仪

3、参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的。参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。

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3、凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。 面试问题

4、差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

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5、工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。

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6、业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。 qzm4

报销审核制度 礼仪

一、原则 qzm4

1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。

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2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

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3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

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二、支出相关部门审核

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对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 求职信息

三、财务部门审核

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财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 qzm4

四、审核权限

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同审批权限。 求职信息

五、费用报销及借款时间一览 求职面试

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

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款项借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 求职面试

15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00

礼仪

费用报销 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 面试问题

对外结帐 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

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六、报销手续

礼仪

严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证: 求职信息

1、版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。 qzm4

2、印刷费(出片费):部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。 求职面试

3、办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 求职信息

4、机房与OA设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 面试问题

5、资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 礼仪

6、差旅费:于返回3天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。

礼仪

7、业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 面试网

8、超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定

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为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:

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1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 qzm4

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 求职面试

3) 报批手续: qzm4

一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。

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1、工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。 qzm4

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。 求职信息

3、出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。

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4、出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。

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5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

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6、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助。

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7、出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。

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8、出差补助天数的计算方法:

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1) 出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;

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2) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。 礼仪

9、出差天数的计算方法:按照实有天数计算。

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10、费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 求职面试

11、其它

礼仪

1) 报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

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2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。

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财务管理制度 篇七

一、 财务管理职责

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1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

面试问题

2、 建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。

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3、 积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。

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4、 总经理作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。 求职面试

领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。 面试网

5、 完成公司交给的其他工作。 礼仪

二、 财务工作岗位及职责

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1、财务经理:

面试问题

1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。 礼仪

1.2建立健全企业内部财务管理制度。 qzm4

1.3负责审核记账凭证、管理总账,按时编制报表。

面试问题

1.4负责财务档案的管理工作。

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1.5督促、指导和支援本部门人员工作。 求职信息

1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

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1.7完成总经理交付的其他工作。 礼仪

2、会计 面试网

2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账,做到手续齐备,数字准确,账目清楚。 求职面试

2.2协助财务经理编制财务报表,分析公司成本、费用和利润情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。

礼仪

2.3核算企业成本,按照财务制度结转销售收入、成本,核算企业利润。

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2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理,并定期协同有关部门清点资产。 qzm4

2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

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2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。

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3、出纳

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3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。

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3.2及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票。 礼仪

3.3建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。 求职面试

3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。 求职信息

3.5负责核对银行未达账项。 qzm4

3.6配合会计做好各种账务处理。 面试问题

3.7及时准确编制资金日报、周报,月报。

礼仪

3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。

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三、财务工作管理要求

面试问题

1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

面试问题

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

面试问题

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

礼仪

4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证账簿记录与实物、款项相符。

礼仪

5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门,会计报表每月编制并上报一次。

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6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 礼仪

7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

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8、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。 礼仪

四、支票管理

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1、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》,由出纳员将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字。

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2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。 qzm4

3财务人员对未按期销账的《支票领用单》,应及时催办,催办无效者,财务部有权自领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再做补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的,经办人应及时向财务部说明情况,情况属实可延期销账。

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五、现金管理

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公司可以在下列范围内使用现金: 求职信息

1、职工工资、奖金; 求职信息

2、个人劳务报酬;

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3、预支出差人员的差旅费; 求职面试

4、结算起点以下的零星支出,结算起点定为1000元; 面试问题

5、总经理批准的其他开支。 qzm4

除上述内容外,财务人员支付款项,应当以支票支付;确定全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。

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公司职员因工作需要借用现金,需填写《现金借款单》,办理相关签批手续后,由出纳付款。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。 面试问题

出纳人员应当建立健全现金科目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账账相符。 面试网

六、会计档案管理 求职面试

凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 求职信息

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),由专人归档保存,归档前应加以装订。 求职面试

会计报表应分月、季、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。

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财务管理制度 篇八

根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神,结合我校实际,特制订如下制度: 求职信息

一、学校财会人员必须按章办事,廉洁奉公,实事求是,不假公济私,搞好学校财务工作;

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二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销; 求职面试

三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性: 面试问题

1、必须有接受凭证单位名称;

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2、凭证日期必须是近期;

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3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合;

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4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字; 礼仪

5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字;

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四、凡是购置物品,大金额的,购置前由单位领导集体研究决定,且有文字记录,购买时有两人及以上的经办人,购买后同时作财产登记;未经领导批准,出纳员不得私自购买; 面试问题

五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系,报销时必须附件说明事由、人数,必须取得经营单位的合法凭证,自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字;

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六、凡属1000元以上的修建或维修工程,开工前经校行政集体研究决定,并要有预算或合同,竣工后要有决算,并由具体经办人员和验收人员同时签字有效; 礼仪

七、出纳取现金后,应开给对方合法的收款凭证,项目必须填写完整; 求职信息

八、出纳员应建立日记帐,按教办会计要求设立项目,按月向学校交收支报表,期末按项目给教师公布帐; qzm4

九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人;一经发现,公款应立即归还,并按银行同期贷款利息付息给单位,并追究其责任; 礼仪

十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中,做到热情服务,公正服务; 面试问题

十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理,出纳每月要按时上报报表和单据,做好月结工作。

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