财务管理制度(10篇)

2023-08-19 15:20 作者 :admin 围观 : TAG标签: 合同书 可行性报告 财务分析报告 财务制度

随着社会不断地进步,大家逐渐认识到制度的重要性,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?这次求职面试网为您整理了10篇《财务管理制度》,亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

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公司财务制度 篇一

xx年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上,针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度,规范财务行为,加强财务核算和财务监督,在完成集团公司日常各项财务核算工作时,进一步加强财务管理,严格审核报销凭证,坚决执行审批程序,有效控制各项费用开支,为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面:

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(一)首先在年初完成上年决算和审计工作,做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算,合理安排,实行科学预算,有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。

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(二)由于门票收入由景区调入集团,要同税务机关积极协调,做好帐务及企业所得税调整工作。由于已结束,在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大,有大量的业务需要从年初开始调整,我们决定先自行查账调整,待中介进入后,邀请国税、地税相关人员共同参与,一次完成此工作,以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求,经得起以后各相关部门的检查。

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(三)在4-5月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作,深入研究税收政策,加强税收法规的研究和学习,加强与税务部门的联系和协调,避免因政策法规理解不透给公司造成损失。 求职信息

(四)在五月末完成新门票的印制工作,保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调,省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。 礼仪

(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点,增加清查的次数和力度,以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节,从严从细,完备交接领用手续,认真填制交接记录和门禁系统信息,杜绝漏洞,明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入,要确保及时足额存入指定帐户,以保证资金安全。

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(六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作,及时清理应收款项,盘点各项资产。提前同各部门协调,能在当年处理的费用一定要当年处理,在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。 求职信息

(七)在年终决算后,协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。

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(八)加强资金管理,统一调配,根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算,科学合理地调控使用好各项资金,充分发挥资金利用效率,保证集团各项工作的顺利进行。 礼仪

(九)在会计人员管理方面,结合本集团公司财务工作的实际,以更好的做好财务工作为目标,进一步明确各会计人员的`岗位职责,真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。 礼仪

(十)在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善的内部财务规章制度,使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度,堵住漏洞,保证资金安全,定期对各子公司各项财务工作进行自检,尽量减少财务工作的错误和漏洞,发现问题及时处理。

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总之,财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,为集团公司发展做出应有的贡献。 礼仪

财务规章制度 篇二

为规范财务管理,切实把经费收好、管好、用好,根据《中华人民共和国会计法》以及《民间非营利组织会计制度》的有关规定,结合本单位实际情况,制定本制度。 求职信息

一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度,确保各项财务收支业务合理、合法、合规。 面试问题

二、真实、准确和完整地反映财务收支情况,按月编制财务报表,按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门,并接受监督和检查。 qzm4

三、按规定提取和使用各项专用资金,缴纳各种税金和有关费用。 面试网

四、按规定使用各种票据,严禁使用“白条凭证”。 面试网

五、不属于本单位的经济往来,不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章。 求职面试

六、严格执行现金库存限额,现金使用范围,现金发放手续的规定,不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金, 严禁设立小金库。

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七、本单位的现金收付,除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外,其他一切经济往来,都必须通过银行办理转账结算,不得直接以现金支付。

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八、严格现金收付手续,坚持“账钱分管”的原则,指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账,逐笔登记现金收支,做到日清月结,账账相符,账实相符。

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九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员,会计不得兼任出纳,会计人员或出纳人员调动工作因故离职的,必须与接管人员办理交接手续,没有办好交接手续前,不得离职。 求职面试

十、财务专用章应由专人保管,个人印章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

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十一、严格凭证审批手续,报销凭证须由经办人签字或盖章,经领导审批后方可报销,重大开支须报董事会讨论决定。

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十二、加强会计档案管理,对本单位每年形成的会计档案,由会计人员按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制档案清册。保证会计档案妥善保管,严防毁损和散失。 qzm4

公司财务制度 篇三

为了小区有个优美的环境,广大业主得到更好地服务,便于物业公司更好地管理,将来开创更多更好的创收项目,现制定以下物业财务管理制度。

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一、财务管理制度

礼仪

1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。 qzm4

2、财务科负责本物业公司的经济总核算。每月末收银员把各住宅、商铺收取的租金、物业管理费等,做好收支结算表、欠缴管理费情况表交到财务科,由财务科及时编制损益表和资产负债表等财务报表,进行税务申报,并综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料向公司领导报告。

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3、管理和控制物业公司各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责本公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向公司领导汇报。 求职信息

4、遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。

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5、负责公司的各项资产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。 qzm4

6、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。 礼仪

二、会计核算管理制度 qzm4

1、采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。 礼仪

2、合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。 求职面试

3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。 面试问题

5、会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向领导和有关部门报送会计报表。 求职面试

6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写

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三、现金管理制度 求职面试

1、根据物业管理公司管理业务的需要,应在财务科保持有适量库存现金,以备小额现金的零星支出,超出限额部分,应在当天存入银行。现金必须在规定的范围、限额内支出,现金支出不得在现金收入中直接坐支。

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2、现金的使用范围:

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(1)支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项。

礼仪

(2)支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项。

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(3)结算其他的零星支付款项。

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(4)各个部门因采购工作需要,可通过申请方式进行申请采购备用金。 礼仪

(5)不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。 面试问题

(6)不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

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四、支票管理制度 求职信息

1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定,不得签发空白支票。

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2、支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。 求职信息

3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。

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五、财务支出规定及审批程序

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1、财务支出规定 面试网

(1)因公需要借现金时,借款人应填写《财务支出审批单》、《借款单》,并按规定的格式内容填写后,经所在部门领导签字同意、送财务人员审核、再报公司领导审批后,方可到财务部办理借款手续。

礼仪

(2)各业务经办人对发生的各项费用,应在费用发生之日起一周内办理报销手续。

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(3)报销人员须凭合法的原始票据到财务部领取《报销单》。《报销单》填写的各项内容要清楚,数字要准确,金额的大写数字要正确,所填写内容要与原始凭证相符,并将票据分类粘贴整齐后,交由部门领导审批后,再将《报销单》返回财务科,财务人员根据财务制度规定认真审核,审核无误后,经公司领导签字同意后,办理报销手续。 礼仪

(4)借款人办理报销手续时,财务人员应查阅《备用金台账》,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于借款金额款项的,应让其退回余额以结清原借款所借账款。 礼仪

(5)借款人员应及时冲帐,不能跨年度使用借款。年末借款的,应于12月29日前把借款归还财务科,待次年一月重新办理借款手续。 求职面试

(6)外购材料物资应该将供应商出具的发票、收到货物的入库单、现金采购的加附《财务支出审批单》,经有关部门审核、复核,报审批人核准后出纳方能付款。

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(7)税款、行政规费的支出可由经办部门签字并提交财务会计审核后,按审批程序报公司领导审批。

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(8)所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符,票据是否合法、合规,收款单位的印章是否合法有效、领款人的签字是否相符,审核、审批手续是否完备,如有疑问必须查询清楚并得到确认后方能付款。报销人对所报销发票的真实性负永久责任。 求职面试

2、审批程序

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业务经办人—部门负责人(复核)—会计(审核)—审批人(批准)—出纳(付款)

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财务管理制度 篇四

第一条:各社团每学年可向会员收一次会员费,会费标准由社团报学院学生社团联合会批准。社团活动经费原则上由各社团自筹,面向全校的大型活动,须由学院学生社团联合会向上级领导部门申报同意后给予经费上的支持。

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第二条:每学年学院学生社团联合会将按10%的'比例在会员费中向各社团收取管理费用,专业社团(系属社团)和志愿服务型社团(红十字协会,心理协会,爱心社)除外。专业社团的经费收取情况由本系社团部负责。 面试网

第三条:社团会费收费标准,会员总人数小于或等于300人的15元/人;会员总人数大于300人的10元/人。 面试网

第四条:社团成立不满一年的不用上交10%的会费给学院学生社团联合会。

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第四条:社团收取的会员费以及其它经费必须上报学院学生社团联合会备案。

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第五条:在经费的使用上,各社团必须由专人(非会长)管理财务,各种开支必须入帐,保存单据,并随时接受学院学生社团联合会的检查。每届理事会改选前要公布和清理帐目,由学院学生社团联合会派专人监督执行。凡有做假帐者,予以撤消职务,并通报全院。

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共青团xx委员会 求职面试

xx学院学生社团联合会 qzm4

二零xx年十一月二日 求职信息

财务规章制度 篇五

总则 面试网

一、为加强公司的财务管理,更好的贯彻《会计法》,正确行使会计人员的职权,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,使本公司的财务活动做到有章可循,职责分明,参照有关规定,制定本制度。 面试网

二、公司的财务管理工作,应遵守国家有关法律。法规的规定,运用合理合法的经济核算,通过增收节支的原则,加强财务计划管理,达到提高经济效益的目的。

礼仪

三、公司设立财务部,负责财务管理,由指定股东直接领导,工作人员配置为主办会计、出纳(销售会计)。 求职信息

四、财务部的职能是:

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(一)向公司负责,向所有股东负责;

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(二)认真贯彻执行国家有关的

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财务管理制度 礼仪

和公司规章制度,认真履行其工作职责;

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(三)负责制订公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,并督促各项制度的实施和执行; 面试网

(四)协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制的实施;规定,及时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作;

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(六)负责流动资金的管理,合理的、有计划的调整占用资金;

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(七)负责公司固定资产和低值易耗品的管理,办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续,正确的计提折旧,会同行政部做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,厉行节约,杜绝浪费;

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(八)负责公司产品成本的核算工作,正确分摊成本费用,制定适合公司特点和管理要求的核算方法,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化,费用控制合理化; 求职信息

(九)定期编制年、季、月度财务会计报表,负责编写财务分析及经济活动分析报告,会同有关部门,组织经济运行分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议,同时提出经济预警和风险控制实施,预测公司经营发展方向;

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(十)负责办理现金收支和银行结算业务,及时登记现金和银行日记账,妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据;熟练掌握、领会有关财政税收政策,合理筹划纳税,按时上交税款;

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(十一)负责公司财务审计和会计稽核工作,加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

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(十二)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益; qzm4

(十三)注重会计人员政治思想和职业道德教育,不断提高会计人员专业技术水平,推动会计工作现代化管理进程; 面试问题

(十四)认真完成公司领导交办的其他工作任务。

面试问题

一、工作

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岗位职责

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一、主办会计职责

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(一)协助财务负责人完成财务管理制度的制定、完善和执行工作;

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(二)负责各项资金使用和费用开支的审核,严格控制成本; 面试问题

(三)负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作;

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(四)负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作;

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(五)协助、监督出纳现金盘点工作,确保现金帐实相符;

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(六)负责应收款、发票的催要工作,正确核算各项往来款; 礼仪

(七)参与仓库实物的清查盘点工作,定期不定期的对存货进行盘点,对盘盈、盘亏和报废的存货查明原因,分别不同情况,报负责人批准后处理; 面试网

(八)正确计算产品成本,正确归集、分配开发成本、费用,按照规定的成本费用项目和成本核算对象登记成本费用明细账;

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(九)负责公司资产负债表、损益表及相关明细报表的编制、分析、解释和汇报工作;

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(十)负责办理与税务部门的相关事宜,合理筹划纳税,保管好各项发票;

面试问题

(十一)对会计资料按月进行整理、装订,并妥善保管; 礼仪

(十二)其他与会计处理有关的事宜。

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二.出纳岗位职责 面试问题

(一)严格按照现金管理制度和银行结算办法办理现金的收付和银行结算业务;

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(二)严格审核现金收付凭证,及时、序时登记现金、银行存款日记账,并填报资金日报表;

礼仪

(三)负责保管好库存现金;

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(四)负责保管有关印章、空白支票和空白收据; 求职面试

(五)积极配合银行做好对账、报账工作;

礼仪

(六)负责仓库实物的计量、收发、领退、保管和清查盘点工作,及时登记实物出入账,做到账实相符;

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(七)配合会计做好各类账务处理工作;

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(八)配合行政部做好办公用品及食堂用品的采购工作; 求职面试

(九)其他与出纳工作有关的事宜。 求职面试

二、会计工作的管理 礼仪

一、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采用借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

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二、采用复式记账凭证并编号。

礼仪

三、根据《企业会计制度》规定设置和使用会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,开设总分类账、明细账及日记账、 面试问题

四、会计人员对发生的各项经济业务,必须取得或填制原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。 礼仪

五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符,会计科目及对应关系正确,连续编号,字迹清晰工整,有关人员印章齐全。

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六、月底终了,各种记账凭证,应连同所附的原始凭证,按照编号顺序,折叠整齐,加具封面,装订成册。

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七、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄,做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时,按月结出余额。 求职信息

八、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时,应及时向总经理报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

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九、按规定设置和编报会计报表,报送的会计报表包括:1。资产负债表2。损益表3。纳税申报表4。个人所得税申报表5。企业所得税申报表。内部还有:股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等,报表编制应做到数字真实,计算准确、内容完整、说明清楚。 面试问题

十、财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续,并由财务负责或总经理负责监交。 礼仪

三、收入管理 礼仪

一、经营收入的实现按制度规定确认,并将已实现的收入按时入账,计入当期损益。加强对营业外收入等的管理。

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二、实现是收入、按实际价款记账,应全部记入本期帐内,并相应计算结转本月收入有关的成本、税金、费用。

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三、收到款项时,必须想付款方如实开具发票或收款收据,由收款人或出那人员办理收款手续。 求职面试

四、开票人与收款人员原则应分设,收款金额或收支票按规定及时送交出纳及开户银行,然后将缴款单和支票回单交财务人员。

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五、财务和业务人员应经常注意应收款的回收情况,如发生拒付、拖欠等情况,应及时分析原因,由当事人采取措施进行催收、清理。 礼仪

四、支出及费用报销管理 qzm4

一、报批流程,所有款项支出实行付款审批制度,必须由经办人填报签章报部门经理审查、会计审核,公司领导审批同意后报销。公司股东的费用报销实行股东互签制。

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二、报批时间每星期三、五由公司领导审批签字支付。如果公司领导不在公司,应以电话与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见; 面试问题

三、各种款项支出一般需凭收款方提交的内容完整并且套印有“税务机关监制章”的正式发票、收据予以报销,发票抬头必须与公司抬头一致,否则不予报销。 面试网

四、广告款、工程款等大额支出必须填制《资金支付申请单》,并查验相关合同。 面试网

五、日常用品(包括食堂用品)采购由行政部与财政部根据采购申请单一同采购,由行政部汇集发票统一报销; 求职面试

六、公司差旅费报销制度 求职面试

(一)公司员工外出执行公务可享受差旅费补贴; 礼仪

(二)公司职工出差根据需要选用交通工具,除股东外的员工不得乘火车软卧;

礼仪

(三)公司员工出差期间,住宿费用及补贴按一下规定执行:

礼仪

1、房费标准: 面试网

①.部门经理住宿标准为120元/日;总经理以上住宿费实报实销。 求职面试

②。一般职员住宿标准为80元/日。 求职信息

2、伙食补贴:伙食补贴每人20元/日(省内);省外每人30元/日。 面试问题

七、电话费报销制度

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(一)公司员工根据岗位需要可享受电话费补贴; 面试问题

(二)公司员工凭正规发票按核定标准实报实销,超出不补;

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(三)核定标准为部门经理200元/月,助理级100元/月,一般职员50元/月,特殊岗位申请电话费补贴有公司领导审定。

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八、严格执行“谁用款,谁负责”的原则,如发生错付、多付的情况,应由责任人承担赔偿责任。

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五、发票管理

礼仪

一、发票是财务收支的法定凭证,是会计核算的原始凭证,是税务稽查的主要依据,应加强本公司的发票管理,正确使用和保管发票。为了确保发票、收据编号的连续性,发票管理员须定期或不定期核对收到货币资金、收据金额是否一致。 面试网

二.在收取各项收款时,必须向付款方开具发票或收款收据。

礼仪

三、本公司使用发票的购领,有指定≤≥人员去税务机关办手续,按规定缴销和领用。

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四、对领用发票,要有专人负责、定期检查,对未用发票和已用发票存根要妥善保管并建立发票领用制度。

礼仪

五、使用发票时,开具的发票内容真实、数量金额正确、字迹清晰、印章齐全、不准弄虚作假,不得涂改发票。 面试问题

六、发票不得拆本实用,不得分联使用低、面不一致的发票,作废发票各联必须齐全,并注明作废标识,不得随便撕毁或遗失。 面试问题

六、货币资金管理

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一、现金收入应于当日送存银行,支付现金,原则上应以库存现金额支付或从开户银行提取,不得从现金中直接支付(即坐支)。出那人员库存现金额为XX元/天,最高不炒锅5000元/天,大额现金个人不能随便携带,由会计人员不定期进行盘点,以确保货币资金账面余额与实际库存相符。 面试问题

二、出纳支付现金,必须经有关负责人签批、复核符合规定要求的付款凭证支付。收付现金做到认真、仔细,加强复核,现金如发生短缺,由责任人负责赔偿。

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三、严格支票管理,银行印章由专人负责,不得签发空白支票,不得将空白支票交给外单位或个人代为签发、保管、领用、背书转让、注销,防止空白支票的遗失和被盗。

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四、为了确保银行存款的存在性和完整性,出纳员须逐日结出银行存款余额,由会计人员定期核对银行帐单,每月至少核对一次,并正确编制银行存款余额调节表,及时发现未达账项。

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五、会计人员定期与往来款对方单位核对往来款余额,制止各种挪用货币资金的情况。

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六、公司财务人员支付每一笔款项均须公司领导签字。公司领导外出应由财务人员设法通知,同意后先付款后补签。 礼仪

七、公司职工因工作需要借用现金,需填写《借款单》,静会计审核;交财务负责人签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还(职员借用的现金不得超过当月工资)。

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八、符合现金使用范围的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,部门领导审查,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

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九、发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。

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十、工资由财务人员依据行政部每月提供的考勤资料编制职员工资表,交财务负责人审核签字,财务人员按时(次月20日)发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。

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财务规章制度 篇六

1、根据公司中/长期经营计划,编制公司年度综合财务计划; 面试问题

2、建立/健全公司财务管理体系,负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制;

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3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整; 求职信息

4、对公司税收进行整体筹划与管理,完成税务申报以及年度审计事宜;

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5、精确监控和预测公司现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制; 求职面试

6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估/指导/跟踪和控制; 面试网

7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系; 面试网

8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核;

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9、完成总经理交付的其它事宜。

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财务规章制度 篇七

一、财务部安全管理规定

礼仪

1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定,结合财务工作进行定期安全检查,发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。 面试网

2.营业结帐完毕,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。 面试网

3.总出纳室为财务部重要部位,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。 面试问题

4.财务人员去银行取现金、支票等,必须有专车接送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

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5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。 面试问题

6.各部位营业收入的外汇,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。 求职面试

7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时,必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。 礼仪

8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部配合,对保险柜加封。 面试网

二、交际费用管理的有关规定

礼仪

为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理,降低交际费用开支,酒店对交际费用支出做以下规定: 求职信息

1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%,,此项由计财部保证。 面试问题

2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

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3.交际费用分配比例:总经理室按下达指标40%执行,营业部按40%执行,其他部门按20%执行。

面试问题

4.交际单的审批权限,由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

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5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单,注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字,呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。 面试网

6.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时,必须由总经理签批后方可使用。

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7.交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定,特殊情况由总经理批准。

礼仪

8.各部门要严格按照规定交际程序办事,如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物,餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐,一经发现在交际费使用上弄虚作假,要严肃处理。 面试问题

9.执行交际费节约奖励办法:各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额,按5%提取奖励金。

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三、关于废品处理的规定 面试网

为了加强酒店对物资的统一管理,维护酒店的利益,现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定:

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1.酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理,全部统一由财务部负责。

礼仪

2.各部门破损的设备、家具、软片等,本着修旧的原则,由各部门统一放在工程部指定的房内,由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的,由财务部统一处理(有关部门配合)。

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3.对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品,各部门选派一名员工专门负责,要处理的废品必须有部门盖章的`出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作,并加盖财务章方可出门,否则,保安部不允许任何物品或废品出门。 求职信息

4.处理废品的时间为每周三、五下午2点~4点。 qzm4

5.处理废品,财务部和各部选派的员工一起处理,所得款项,其中50%留有关部门使用,50%留财务部。 面试问题

6.保安部必须严格把关,决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品,任何个人不得私自处理废品,否则,按违纪处理。

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7.上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。 面试问题

四、收据管理制度 面试问题

(一)收据的领用 求职面试

将每本收据的号码分别记录在登记簿上,登记内容包括:收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。

礼仪

1.新收据购入后,保管员需将每本收据的号码一一记录。 qzm4

2.只有下列人员才有资格领取收据:

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总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。

礼仪

3.基本领取数是两本,或根据各自的工作情况增加领取数量。 求职信息

4.收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时,不得发出新收据。

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5.相应地,保管员应记录还回旧收据的日期,并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。 求职信息

(二)收据的开出 礼仪

在开收据时应遵守以下规则:

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1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。

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2.在办公时间,已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间,前台收银可对这类事项开出收据。

礼仪

3.收款细则应确切陈述在收据上,如果是外客帐收款,帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。

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4.如果是预收定金或预收款,总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。

面试问题

5.收据附联的传送: 礼仪

第一联:财务

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第二联:客户

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第三联:存根 面试网

在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点),应将报告和全部第——联收据送交收入夜审,收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后,将其送交应收帐款主管,应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数,将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。 qzm4

收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。 面试问题

五、物资库房安全管理规定 qzm4

1.专人专库,各库房钥匙专人收存。

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2.坚持值班登记制度,严格交接班手续,保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责;保管员休假前和上岗后应交接清楚,责任落实。

礼仪

3.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求,物品保管不霉不烂,无丢失,无损坏。

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4.安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置,掌握已配备的消防器材使用方法。

礼仪

5.对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。 求职面试

6.易燃易爆、剧毒物品专库专放,专人保管,严格领用手续。 礼仪

7.库房严禁吸烟,不准会客,不准留宿。

面试问题

8.库房不准动用明火,不准使用电热设备,不准乱拉照明线路。

面试问题

9.来库领用物品要在库外等候,未经允许不得进入库房。

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10.出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。 面试问题

六、物资库房防火安全管理规定

面试问题

1.严格遵守《仓库防火安全管理规则》,库内严禁吸烟,不得动用明火,要保持通道畅通。

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2.根据货物的不同性质分类,分库存放。易燃易爆物品单独设库存放,不得和其他库房混用。

面试问题

3.库内物品码垛要整齐,不得过高、过宽,物资须距电线、灯泡50厘米以上,灯泡不得超过60瓦。 求职信息

4.易燃易爆物品库,应安装防爆灯,严禁库内乱拉照明线。

礼仪

5.保管员应经常检查灯具和电线,发现破损、老化要及时请工程部更换。

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6.离开库房时必须进行防火安全检查,确无问题,切断电源后锁好门方可离开。 面试问题

7.各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救,及时报有关领导及保安部,并保护好现场,协助查清起火原因。

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8.爱护消防器材,保持灭火器清洁,禁止随意挪动、遮挡消防器材。

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9.凡违反本规定者,按酒店消防管理规章有关规定进行处理。 qzm4

财务核算工作总结 篇八

本人于***年毕业于***学院,现就职于***公司。转眼间毕业已经*年了,回顾*年来的工作情况,现简述如下: 求职面试

作为一名核算员,我严格按照公司的各项规章制度,按时按质地完成各项核算工作。来到公司我被安排在***住宅小区任核算员,按公司的规定要求,每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议,对项目每月的盈亏情况作出分析报告。除此之外,每月月底向业主和监理提交施工进度报表以作支付工程进度款的依据。及时向业主进行工程签证,做好一些索赔工程,特别是一些工程材料的报价,提前向业主和监理报价,以便业主审核后,材料员能及时采购,使得工程顺利施工。 面试问题

我知道作为一名核算员在工作上要及时、准确、实事求是、把握住定额;对外工作资料要齐全、用足政策、用足机会,时刻处理好业主、监理与施工方的关系,有时遇到一些工作困难,及时与领导联系汇报,以便寻找更好解决问题的办法,争取公司的最大利润。

求职信息

在工作中我积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作。参加了**住宅小区、“**”写字楼、***楼、***居住小区、***改造等工程的招投标工作,包括投标前的资格预审或资格后审以及工程图纸的预算等工作。无论自己项目部手中的工作多忙,总是服从公司领导的工作安排,合理、科学地利用时间,加班加点,及时完成项目部的份内事件及公司安排的任务。 求职信息

今年以来,公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善,我总是积极适应这种情况,以公司各项现行的规章制度和核算员的职业道德为准则加强工作责任感,及时做好各项工作,为企业做好力所能及的服务工作。

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利用工作之余我还丰富自己的专业知识,收集有关现行的定额资料文件,并加强学习工程量计算的技巧等业务知识,同时考取了全国建设工程造价员资格证书。

qzm4

*年来我的工作能力有了很大进步,但在造价员工作领域中和前辈们丰富的工作经验还相差甚远。在以后的时间里,无论是在生活中还是在工作中我都会更加努力学习,不断地提高自己,取得更好的工作成绩,得到领导及大家的认可。 面试网

财务管理制度 篇九

第一节总则

礼仪

第1条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

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第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。 面试问题

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

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第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 qzm4

第二节财务机构与会计人员

求职面试

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

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第6条公司部会计师。公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长计划财务部及各财务部,根据业务工作需要配备必要的会计人员。

qzm4

第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。 qzm4

总会计师主要职责如下: 面试问题

1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作; 面试问题

2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;

qzm4

3、负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。 面试问题

4、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案; 礼仪

5、编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案; 礼仪

6、监督全系统的财务管理和活动;

qzm4

7、监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;

求职面试

8、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行; 礼仪

9、负责搞好全系统财务人员的培训工,断提高财会人员的素质和业务水平;

礼仪

10、签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

礼仪

第8条计划财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

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第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作,在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

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计划财务部部长的主要职责是: 求职面试

1、主持计划财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;

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2、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告礼仪

3、筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作; 面试网

4、定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度; 面试问题

5、协助总会计师编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作; 求职面试

6、参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

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第10条计划财务部副部长协助部长工作,负责公管的财务管理工作。

礼仪

第11条下属公司、企业的财务部设部长,在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是:

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1、主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;

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2、制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告; qzm4

3、参与投资、重大经济合同的可行性研究;

面试问题

4、负责编制会计报表,主持清查财产; 求职面试

5、执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益; 礼仪

6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。 礼仪

第12条财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作。 面试问题

第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

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第14条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按期报帐。 qzm4

第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

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第16条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

qzm4

第17条财会人员力求稳定,不随便调动。财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接,由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接,由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接,由总经理会同总会计师进行监交。 求职信息

第三节会计核算原则及科目报表 求职面试

第18条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

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第19条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。 面试网

第20条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算,按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。 面试网

第21条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐,同时应选用一种货币为本位币,将所有外币折合成本位币记帐和编制 qzm4

财务报表 qzm4

面试问题

第22条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 面试网

第23条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。 qzm4

第24条公司各单位收益与费用的计算,实行分级核算,按部设帐。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。 礼仪

第25条公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非董事会同意,任何人不得随意改变。

面试问题

第26条凡与公司合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下: qzm4

1、以现金投资的,应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据; 求职面试

2、以厂房、设备、原材料等实物投资的,应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据;

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3、以专有技术、专利权等无形资产作投资的,应以合同规定的金额和日期为记帐依据; 面试网

4、各方交付的出资额,应由政府批准的注册会计师事务所验证,出具验资报告后,据以发给出资证明。 求职面试

第27条公司向其他单位投出的资金,应按投出时交付的金额记帐,所发生的收益和损失,应在投资损益科目中入帐,在利润表中单独反映。

面试问题

第28条公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产,必须经董事会批准后方可行。

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第29条长期借款的利息支出,应根据使用单位用款时间计算利息。 求职信息

第30条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产,分为5大类: 求职面试

1、房屋及其他建筑物; 面试网

2、机器设备;

求职面试

3、电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等);

面试问题

4、运输工具; 面试问题

5、其他设备。

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第31条各类固定资产折旧年限为:

面试问题

1、房屋及建筑物35年; 面试网

2、机器设备(含室内装修)10年;

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3、电子设备、运输工具5年; 求职面试

4、其他设备5年,固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。

面试问题

第32条购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产,还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产,应以投资协议约定的价格为原价。

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第33条固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

礼仪

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价减累计折旧后的差额转入公积金。

礼仪

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

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3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。 qzm4

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。 求职信息

第34条凡单项债权(不论境内外)帐龄超过1年仍未回收时,各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

礼仪

第35条公司主要的会计报表有如下几种:

礼仪

1、资产负债表(年、季、月);

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2、损益表(年、季、月); 求职面试

3、股息红利分配方案(年度); 面试网

4、财务状况变动表(年度);

面试问题

5、专用基金明细表(半年);

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6、固定资产增减变化表(月); 求职面试

7、银行贷款增减变化表(月); 求职信息

8、现金出纳月终盘存表(月);

礼仪

9、提取坏帐准备金明细表(月);

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10、应收、应付和预付款项明细表(月)。 面试网

第四节资金、现金、费用管理 qzm4

第36条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 礼仪

第37条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套 现。

面试问题

第38条银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

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第39条银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即:财务章由出纳保管,经理私章和会计私章由本人各自保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

面试问题

第40条银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总记帐,也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节表逐笔调节平衡。

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第41条财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下:属预付货款、定金的,10万元以下的(含10万元)由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批;10万元以上至30万元的(含30万元)由总会计师审批;30万元以上至50万元的(含50万元)由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批;50万元以上至100万元的(含100万元)由总经理审批;100万元以上的由董事长审批。属贸易货款的,100万元以下的(含100万元)由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批;100万元以上至200万元的(含200万元)由总会计师审批;200万元以上至300万元的(含300万元)由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批;300万元以上至500万元的(含500万元)由总经理审批;500万元以上的由董事长审批。属自带汇票的,10万元以下的(含10万元)由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批;10万元以上至50万元的(含50万元)由总会计师审批;50万元以上至100万元的(含100万元)由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批;100万元以上至200万元的(含200万元)由总经理审批;200万元以上的由董事长审批。属购置、维修固定资产的,3万元以下的(含3万元)由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批;3万元以上至10万元的(含10万元)由总会计师审批;10万元至100万元的(含100万元)由总经理审批;100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的,按已批准的合同的规定付款。汇出境外的资金,外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同审批5万美元的(含5万美元)资金,其余:10万美元以下的(含10万美元)由总会计师审批;10万至20万美元的(含20万美元)由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批;20万至50万美元的(含50万美元)由总经理审批;50美元以上的由董事长审批。同一项目(含同一笔贸易)应按合计总额报批,不准为逃避审批而分列报批、支付。报上级审批的项目,上报单位应先提出初审意见;由总经理、董事长审批的,先报总会计师审查。对违反上述规定的付款,财务人员有权且必须拒绝支付,并及时向上级请求处理。

礼仪

第42条根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书现正式委托,也不准改变收款单位(人)凡委托其他单位(人)代付款的,一律上报总经理批准。 求职面试

第43条各单位应建立资金回笼情况的`跟踪制度。凡付出款(物)5万元以上的,各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况,并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金,各单位应督促经办人员及时催收;发现问题的,应及时上报请示处理。 求职面试

第44条各单位库存现金不得超过3000元,超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。 面试问题

第45条一切现金往来,必须收付有凭据,严禁口说为凭。

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第46条严禁代外单位或私人转帐套 现和大额度(5000元以上)支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。 qzm4

第47条严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。 礼仪

第48条现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。

求职信息

第49条各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 求职信息

第50条领用空白支票,必须注明限额、日期、用途及使用期限,并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。

求职信息

第51条正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人验收人签外,经经理或其授权人批准后方能报销付款。

面试问题

第52条商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等,必须注明商品批次及购销发票号码,经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费,经办人还须另付合同书和说明报批:2000元以下的由下属公司、企业经理审批,2000元至1万元的由总会计师审批,1万元以上的由总经理审批。 面试问题

第53条业务费实行包干制,按实现利润的比例提取,由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用,不得私分、贪污。公司本部各部、室的业务费,由各部、室部长(主任)审核,1000元以下抒总会计师审批报销,1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。公司本部员工的差旅费,由各部、室部长(主任)审核,2000元以下的由部会计师审批报销,2000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。

礼仪

第54条探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。

礼仪

第55条非生产性的特殊开支,如赞助金、会费等在福利基金列支,2000元以下由下属公司、企业经理审批,2000元以上至5000元的由总会计师审批,5000元以上由总经理审批。 求职面试

第56条各单位购置固定资产(包括维修、租用),必须先立项、作出预算,报经批准后才能购置。其中,属专控商品的,还必须报经专控部门批准后才能购置;非专控商品,按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置。

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第57条各单位对中、长期投资要选好投资项目,节约投资费用,缩短投资回收期,提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见,并加强对投入产出资金的管理。任何投资,均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。 面试问题

第58条各单位所创的外汇限于进出中贸易使用。其他外汇买卖的价格由总会计师根据市场情况审定一个最低、最高价,所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价、最高价。

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第59条下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查。金额100万元以下的(含100万元)由总会计师审批,100万元以上至500万元的由总经理审批,500万元以上的由董事长审批。下属公司、企业如资金周转困难需向公司临时借调的,应先报计划财务部签署意见后,50万元以下的总会计师审批,50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。

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第60条严禁下属公司、企业为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 求职面试

第61条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 礼仪

第62条有关资金使用的审批,台审批人员出差时,由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。

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第五节工资及奖金 求职面试

第43条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 面试问题

第44条公司员工年度工资及资金总额,由总经理按章程的规定拟订。 qzm4

第45条员工的工资标准和奖励方法,由总会计师提出方案,报总经理审定。 求职面试

第46条下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度,具体办法由总会计师拟订,报总经理审定。 面试问题

第47条下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取,采取平时预提、年终结算的方法,提取比例由总会计师拟订,报总经理审定。 求职面试

第48条实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业,其工资及奖金的提取和分配,按《承包合同书》的规定执行。

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第六节税收及利润分配

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第49条公司及下属公司、企业依法向国家缴纳税金,不准偷税漏税。 求职信息

第50条税后利润的分配按章程的规定执行。 qzm4

第七节利润上交和库存物资财务管理 礼仪

第51条下属公司、企业应上交公司的利润(含基数利润和分成利润),必须在当年12月底前上交70%,余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位,公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。

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第52条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范,每月向财务部门报送一次库存报表,报表同时抄送上级财务部门。

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第53条仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点,并编制出库存物资盈亏表,盈亏表同时抄报上级财务部门。

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第54条对库存物资的盘盈盘亏,仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者(含1000元),由所在单位财务部审核,报经理审批后处理,1000元以上至5000元的(含5000元)须呈报会计师审批后处理,5000元以上的由总经理审批后处理。

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第八节会计凭证和档案保管 面试网

第55条各下属公司、企业必须加强对发票的管理,安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开 发票,违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金,情节严重的追究法律责任。 礼仪

第56条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补,如事后发现差错,也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

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第57条会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失,至少保存15年。采用电子计算机记帐的,机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿,应专人负责妥善保管,至少15年。 求职信息

第58条会计档案保存期满需销毁时,应抄具清单,报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后,才能销毁。 qzm4

财务核算简历 篇十

摘要:财务代理制是适合当前农村经济发展水平的财务管理体制和管理办法。

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实践证明,实行财务代理制是规范和加强农村财务管理的有效办法,通过财务代理,规范了村社的会计核算工作,规范了村社的财务行为,规范了集体资金的管理,同时也规范了财务公开,精简了干部,节省了开支,减轻了农民负担,密切了农村的党群干群关系。

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